刻章的费用,是管理费用——办公费。
后面一问也是计入管理费用——办公费。
刻章费用是不是可以计入财务费用? 图文制作费计入办公费用就可以吗
开办期,贷款利息是不是可以计入管理费用-开办费,可是上月计入了财务费用,这个月可不可以调整到管理费用-开办费里?如果可以要怎么调?
刻章收到的通过手工发票,可以直接入管理费用-办公费吗
设计服务-制作费,计入管理费用-办公费吗?还是管理费用-制作费
您好,车间技术培训费,可以作为车间费用,后续转成本吗?计入制造费用-办公费或者制造费用-技术培训费,还是也可以计入管理费用呢?
个体户需要缴纳增值税吗,针对定期定额和查账征收
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
发快递的费用也可以计入办公费吧
发快递的费用,计入管理费用——邮寄费
我们是分公司,总公司的领导来分公司的餐饮住宿,可以计入差旅费吗
这个不属于分公司的费用,这个是属于分公司的招待费。差旅费列示的是公司的员工的出差费用。
我搞不懂怎么处理好了,这个问题我问过好几个学堂的老师,有说招待费的,有说差旅费的
按我说的处理,是招待费,说招待费的老师的观点是正确的。在我这儿可以终结这个问题
我们有些费用是专票,但是目前只有费用没收入,这些费用票肯定要做账的,得平银行余额。那这些专票,我是每个月都认证留抵,还是说我先做一个分录,计入应交税费-应交增值税-待认证进项税,然后等认证了再计入应交税金-应交增值税-进项税额
可以按你说的进行操作处理。或者是认证后,作为留抵税额在增值税主表中列示。