之前做了3000的收入吗 借银行存款-1500 贷主营业务收入负数 应交税费负数
给了对方3000的货,对方把货退回,又拿了1500的其他货,剩余1500我们退给他,退的1500这个分录怎么样是合理的呢
老师你好,我们公司从记账公司把账目接回来以后,由于费用一直没有支付,老板给对方付了3000元的代账费,对方又退回1500元,发票也没有收到,剩下的差额应该怎么处理?
老师好!对方退了两千块钱的货。 对方购货时我这边是给开的专票,现在客户退货了发票他们也勾选认证了,客户想发票不冲了也不想拿货抵,因为不多钱不想再沟通这个事儿了,这种情况我这边怎么能合理把账平了呢
老师,我们退货都是小规模,我是我进的货,其中一部分我又退回去,我是开发票给对方了,还是让对方把退的那一部分开付出发票开给我。
老师,我都买了对方的许多货,其中有一个退货了,对方开给我们的发票,有一笔劳务:退货运费,我是分摊在其他产品里,还是做销售费用-运费?
资产负债表里的数据来源是哪里,是否需要重分类
老师,出售二手车,车管所出具发票后,公司还需要再开一张发票,如果没有开,要缴纳13%的销项税是吗?
不理解,不是按销售额来5%支付租金,最低都要150万,为何就按100万来计提预计负债
老师,月末银行利息收入要不要结转本年利润?
老师,劳务派遣差额征税,我们公司分项目好几个项目,那收入这块我是不是的分开,比如主营收入-**项目派遣服务费,成本这块也是主营成本-**项目人工工资,主营成本-**人工社保费,是这样账务处理吗?
居民企业之间借款利息可以税前扣除嘛,需要什么手续?
我公司是合伙企业,2024年9月多抵扣了一张作废发票,进项税额3.69元,2024年11月做账才发现多抵扣了3.69元,11月份更正报表的时候更正错到10月份的报表,在10月份的报表上更正了,11月份缴纳了3.69元的未交增值税以及滞纳金,现在9月份会计账务和税务报表金额相差3.69元,这个账在2024年9月份、10月份、11月份怎么调,分录怎么写?
你好老师,按照最新的会计准则。土地的租赁费是用使用权资产核算还是长期待摊费用进行核算
老师,新的会计准则中权益法合并,当子公司亏损,子公司亏损的金额合并报表时候亏损数据合并到哪里??
员工5月21日从老公司辞职到新公司,6月初社保缴纳时发现社保是老公司缴纳的,医保外在新公司缴纳,这种情况新老公司分别怎么做账
您们把这个业务的分录都列一下吗
借银行3000 贷主营业务收入 应交税费 借银行-1500 贷主营业务收入负数 应交税费负数
这两笔就可以是吗
主营业务收入是贷方负数吗
对方给我退回的货款应该是怎么做分录
你好 是的 是的 借银行贷库存商品
对方给我货款,10000,刷卡付的,打出来的刷卡单子合计是10000,但是10000里包括手续费15,这个分录是要怎么做
实际收到的是去除15的这些钱
手续费你们负担吗 借其他货币资金1000 贷主营业务收入 应交税费 借银行 财务费用15 贷其他货币资金10000
给对方货500,对方给了1000,多收的应该记,应收还是应付,这俩哪个科目里
你好 做预收账款的
我如果想预收的这些记在应收或应付的话,这个分录应该怎么做呢
借银行1000 贷主营业务收入 应交税费 应收账款500
我按这个分录,后期我把多收的退给他,是借应收,贷银行嘛
你好 是的 借应收账款贷银行