您好,丙项目是否有独立账套,您将丙按项目部核算?
老师,我们有个项目是单独核算的,但是增值税是我们公司一起认证申报的。我该把该项目拿过来的进项票怎么处理到账上?
老师,我们有个丙项目一般计税是单独核算的,只是把进项税额拿回公司认证抵扣。比如我当月公司有进项2万,,销项简易计税3.5万,一般计税有1.5万,丙项目拿回进项发票8万,我该怎么做这8万的分录?
老师,我们公司有个丙项目他是单独核算的,什么单据都不经过公司,最后报表合并。但是现在有这个情况,这个项目取得的进项票通过公司认证抵扣。当丙项目交给我的进项票的时候我该怎么处理,然后认证抵扣的时候又该怎么处理?
老师,我们公司有个丙项目他是单独核算的,什么单据都不经过公司,最后报表合并。但是现在有这个情况,这个项目取得的进项票通过公司认证抵扣。当丙项目交给我的进项票的时候我该怎么处理,然后认证抵扣的时候又该怎么处理?
老师,我们公司有个丙项目他是单独核算的,什么单据都不经过公司,最后报表合并。但是现在有这个情况,这个项目取得的进项票通过公司认证抵扣。当丙项目交给我的进项票的时候我该怎么处理,然后认证抵扣的时候又该怎么处理?我该怎样处理和丙项目之间的往来和进项
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
我月底计提工资时, 借方:销售费用 贷方:应付职工薪酬-工资(应发数) 次月,发工资时 借方:应发职工薪酬—工资(应发数) 贷方:银行存款—(实发数) 贷方:其他应收款—社保(个人部分) 贷方,应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方:应交税费—个人所得税 贷方:银行存款 我这样做是对的吗,计提的时候不用体现计提个人所得税吧
老师你好,4月份发工资给工人了,但没有申报个税,7月还可以申报吗
房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入?
这是一家新的公司,今年5月份成立的,请问这个启用日期写什么,谢谢
老师,请问下,在申报季度申报的时候,那个a表上的利润总额填的是我们做账的账套里面的金额,那不是有课程讲的是税法上的利润填吗?说的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
这就是个挂靠项目,所有账务不通过公司,只是进项税额要通过公司。我该怎么处理与这个项目的往来,进项该怎么处理
您好,那建议您给对方协商,进项税以后不开给您企业,否则容易存在虚开发票风险。
老师,你这个建议不成立。票已经认证了
您好,那您可以进项税转出,您考虑下您采购进项税对应的商品和服务如何消化。
你这个方法行不通啊,认证抵扣了怎么还能转出。我现在只是要对这个进项进行消化,其他对应的商品和服务不用管。
您好,那您就先认证,然后开发票给您丙项目对应的公司,相当于您采购后销售。
你这整的复杂了吧,我只是需要看摆在哪些科目合适?
您好,那您就只能挂采购商品或服务。毕竟发票已经抵扣。