你好,同学。你这丙公司是否单独成立了子分公司,如果没有,直接是要将相关票据并入企业进行处理的。 如果单独成立了,那他可独立核算,会计口径期末编制合并报表处理就可以了的。
老师,我们有个项目是单独核算的,但是增值税是我们公司一起认证申报的。我该把该项目拿过来的进项票怎么处理到账上?
老师,我们有个丙项目一般计税是单独核算的,只是把进项税额拿回公司认证抵扣。比如我当月公司有进项2万,,销项简易计税3.5万,一般计税有1.5万,丙项目拿回进项发票8万,我该怎么做这8万的分录?
老师,我们公司有个丙项目他是单独核算的,什么单据都不经过公司,最后报表合并。但是现在有这个情况,这个项目取得的进项票通过公司认证抵扣。当丙项目交给我的进项票的时候我该怎么处理,然后认证抵扣的时候又该怎么处理?
老师,我们公司有个丙项目他是单独核算的,什么单据都不经过公司,最后报表合并。但是现在有这个情况,这个项目取得的进项票通过公司认证抵扣。当丙项目交给我的进项票的时候我该怎么处理,然后认证抵扣的时候又该怎么处理?
老师,我们公司有个丙项目他是单独核算的,什么单据都不经过公司,最后报表合并。但是现在有这个情况,这个项目取得的进项票通过公司认证抵扣。当丙项目交给我的进项票的时候我该怎么处理,然后认证抵扣的时候又该怎么处理?我该怎样处理和丙项目之间的往来和进项
税务局打电话说利润临近300万,让自查,我应该从哪里查起?
需开发票流水几千元,前台收银全部打到公账上了,银行流水月超过了10万,季度超过了30万,为了避税及避免税务风险,多出几十万公账的银行流水怎么操作处理?可以打到法人妈妈私账上吗
增值税专用发票油票可以抵扣增值税吗
没有租车合同,进入费用的是不是也要调出来呀
老师,这个题目在算其他权益工具投资——公允价值变动时,为什么是用980-600而不是用1000-600呢,这里的公允价是1000呀
老师,你好,税务局打电话说,收入临近300万,让自查,我应该从哪里下手自查呢?
去年都有销售,现金流量表是0,怎么改.电子税务局上的现金流量表是0
请问老师,两个项目原始投资额不同就有什么影响吗
老师,理解不了为什么长期股权投资为什么公允价值高于账面价值,要补折旧补成本?
感冒药三十八元,计什么科目
丙只是一个项目,且是挂靠项目,我现在只需要消化这个进项税额。1、收到时:借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:其他应付款-进项税额-西南食品工业园,2、认证时:借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 3、抵扣时:借:应交税费-应交增值税进-项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 这样可以不?
如果是挂靠,您就是要全额并入您的账里面的。 需要将他那边的开票你作为收入,进票您作为成本抵扣进项处理的。 您如果这是外账,您的处理是不可以的。 如果是内账,是可以的。
可是这个项目的账不经过公司呢,开给甲方的票经过公司,成本专票经过公司,普票啥的成本一切都没经过公司,我该怎么处理老师?
如果是外账,你这是必须要经过公司的,要不然你这税务这边过不了的。
老师,这个项目又不能按照平时的方法处理,平时开票确认收入、收到发票计入工程施工,而这个项目账务又不经过公司,有其他方法消化这个项目的进销项吗
有人跟我说挂往来账处理,行的通吗?
往来只限于内账这边。 如果是外账,你这只能并入企业处理,要不然税务通不过 。
怎么并入呢,我只收了能抵扣票,其他成本一概不知
要求对方的相关进、销发票数据都要提供给你,你要入账,他方留复印件入账处理的。
老板已经答应对方,账他们自己做,我现在收到这些进项票不知道怎么处理了。认证抵扣后,我就懵了
和你老板沟通一下,这种方式,你税务这边通不过 ,让对方提供相关票据,他们留复印件做账。
总会计答应的
不太明白,如果说起这个,对方也没有单独成立子公司分公司,你这个税务上根本就过不了。
我们总会计答应账他们自己做最后合并报表,但是现在这些能抵扣的票给我了却不知道怎么入账,怎么消化掉
正常计入你的相关进项税额处理,款项没有支付,计入负债处理。