*现代服务*延保服务费30499其他现代服务 按6%

老师,产品销售出去,提供两年的延保服务,费用3000,这个属于什么税务分类,税率是多少
老师我想问下这两种业务类型的税率分别是多少?1.给客户提供一个软件包,软件包安装在销售方的服务器上,客户每年支付年费2.软件安装在客户自己的服务器上,客户每年支付年费
@郭老师 销售空调同时提供安装服务,请问这是属于混合销售的吧?如果合同不分开签,那税率是都按13%开吗,如果分开签合同,销售空调是13%,安装服务是9%吗,那还有卖给对方的辅材这个税率应该是多少呢,是按13还是9%
工厂是定制产品,每一单产品都不一样。生产部门的人员当月出差发生了差旅费,很多是属于售后服务,是给之前售出的产品提供服务,如果再分配到当期产品成本不合适。请问这个差旅费要记入什么费用比较合适?
老师,其他公司提供谷子,我们用我们企业的设备帮他把谷子中的谷壳吹出来,对方喊开票,我怎么开这个服务费呢?是属于什么服务?税率多少?
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?