你好,,这个你们开加工。是13%,小规模1%。
老师,我们出售一台设备给丙公司,假设设备应销售200万,但是我们中间有个服务商乙公司,他们和丙公司对接和在中间提供服务,他们和丙公司谈的最终成交价是300万,其中100万差价我们要付给乙公司,乙公司给我们开具6%增值税专用发票(开票明细:服务费) 那请问老师:1、我们给乙公司的100万怎么做账? 2、这100万能和机器进项一起算这个项目的成本么?
老师,别的公司给我们原料,我们公司用技术帮他们提取原料中的物质,这个业务开发票是技术服务费还是加工费啊?税率是多少?双方都是一般纳税人
老师吗,我们公司出库了自产的一批冬瓜,给一个饺子加工厂加工成饺子。这个饺子,我们没有提供面粉等其它东西,只提供冬瓜,这个账务处理要怎么弄,我们拿回饺子,要付款,对方应该开什么类型的发票给我们?加工费?税率是多少,我们开的是普票。
老师,我们公司不能没有生产加工范围,只有技术开发和服务、销售范围。1、现在公司的产品(暂时属于公司)是受托加工出来的,也就是说是对方给我们含银原材料,我们公司提供辅材和制造费用这些,通过公司的生产线和技术把他们原材料中的银子提取出来给他们。他们支付技术服务费给我们,但这个成本怎么计算啊?中间发生的费用是计入制造费用吗? 2、因为给他们加工出来的银子暂时放在我们公司,我们也会有销售出去的可能,销售这块的成本按什么计算啊?
老师,其他公司提供谷子,我们用我们企业的设备帮他把谷子中的谷壳吹出来,对方喊开票,我怎么开这个服务费呢?是属于什么服务?税率多少?
不是开6%的服务吗?
你好,你这个是帮人加工,这个不是服务。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。