你好,我个人认为这个题目有错误 既然是委托加工,乙方缴纳的印花税=10万*万分之5 才是的

老师好,截图中第一种情况直接销售了,也不能抵减委托加工环节缴纳的消费税吗?为什么不是以120-(100÷12×5)=78.33万作为计税依据呢?
解析说用加工费作为计税依据,怎么还加了价款呢?
老师第一小题的答案解析那里不明白说销项税额没有计算价外费用部分的,全部价款加起来1700计算增值税也才221,账务处理销项是260,结果还多出来了
老师,进口环节交增值税不交城建税,不应该作为城建税的计税依据,这里怎么进口环节增值税消费税作为城建税附加税计税依据呢
销售公司不需要交消费税怎么抵扣?还有加工厂开票是只开加工费吗?那增值税收入就是加工费,消费税是(材料+加工费)作为计税依据吗?
老师,公司9月的工资10月的工资是在12月发放的, 1.比如9月的工资我在10月做个税申报是零申报吗还是不发不做个税申报。 2.12月发放9月10月的工资,我是一起在1月申报9月10月的个税吗
有个分包方给我们干了机械租赁引孔的活 是属于包租赁带人工 但是个人没发票 找的其他公司给我们开的 机械租赁费发票 其实也就是人工和机械租赁分开了 代发工资也给他们发过
快递公司对公支付宝客户自助充值,每天充值不显示客户预充值哪个客户,平时未做账,但是客户申报是按运费收入做的,没有少申报收入,不做可以么
老师,这个分录 借:营业外收入——小规模减免增值税 贷:应交税费——小规模增值税 做得这个科目之后,利润表的营业外收入的数据并没有减少,这是什么原因呢?
老师好,请问一下劳动合同签订最少要一年是嘛
平时公司有一部分开的发票是没有开收入的发票 是工地垃圾处置的一些发票 有天然气费 加油费这些 可以入账么 入了账也查不出来吧
老师,小规模纳税人,预估第四季度要缴纳4000多的增值税含附加税。 这要提前和老板告知一下,要怎么和老板说呢?
老师,代扣代缴员员工个税,分录 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 不做计提那步,这样行吗?
郭老师,工资薪金一家申报6万,另一家也申报6万,我汇算清缴,要补税吗,补几个点呢
公司租赁的一栋办公楼主要就是直播的,里面有健身房及健身器材,还有一宠物间,专门为小动物买的一些东西,招聘的来的主播产生的收入按照劳务开票给公司,公司买的一些道具比如衣服还有给主播买的零食及沐浴露洗发水等等这些都计入哪个科目
你意思承揽合同的印花税是万分之五是嘛?
你好,是的,加工承揽合同的印花税是万分之五,而不是万分之3(万分之3是购销合同的印花税税率)
书上写的万三承揽合同,你和书谁对
你好,加工承揽合同印花税税率是万分之5,而不是万分之3,购销合同才是万分之3的 书上写的万三承揽合同(说明这个书本有错误)