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老师。我们一直在建期间。才缴纳了电费,专票。20000,这个分录怎么写呀。不过我们马上试生产呢。还有24元的普票,滞纳金。这个分录就是营业外支出吗?还有个普票5.27写的是供电(免税)这个怎么这分录?

2020-08-28 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-28 13:04

你好,会计分录如下: 借:管理费用——开办费 17699.12 应交税费——应交增值税(销项税额) 2300.88 贷:应付账款/银行存款/库存现金 20000 借:营业外支出——滞纳金 24 贷:应付账款/银行存款/库存现金 24 借:管理费用——开办费 5.27 贷:应付账款/银行存款/库存现金 5.27

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快账用户9577 追问 2020-08-29 10:31

老师。谢谢你。

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齐红老师 解答 2020-08-29 10:33

不用客气,有问题可以继续问。

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你好,会计分录如下: 借:管理费用——开办费 17699.12 应交税费——应交增值税(销项税额) 2300.88 贷:应付账款/银行存款/库存现金 20000 借:营业外支出——滞纳金 24 贷:应付账款/银行存款/库存现金 24 借:管理费用——开办费 5.27 贷:应付账款/银行存款/库存现金 5.27
2020-08-28
您好,计提工资,借管理费用——工资 主营业务成本——公司贷应付职工薪酬——工资
2019-08-24
姐应交税费应交增值税 贷营业外收入 这样
2023-12-22
1,也就是这款项收不回了,你是作坏账准备处理 2,滞纳金 计营业外支出处理。 交的当期计营业外支出 3,是的
2020-12-18
您好,1 收到发票是进项可抵,开出发票是销项,税负根本没有高出来呀,代收代付我们有收到专票进项,不抵扣的话我们自己有进项转出并有清晰的计算表格可以的 2 借:其他应收款 管理费用-电费 进项 贷:银行 3 预交电费 后期还要换回专票吧,要不亏大了,我们也预交的,但不拿普票,用了电才开专票 借:预付账款 贷:银行
2024-02-20
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