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19年做了一笔赊销收入,现在这笔应收不需要收回了,请问怎么做分录,不然一直挂着应收帐款,可以这样做吗:借利润分配未分配利润,贷应收账款

2020-08-28 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-28 15:54

1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款

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快账用户6772 追问 2020-08-28 16:27

月末还需结转资产减值损失么?怎么写分录?不是应该用信用减值损失么

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齐红老师 解答 2020-08-28 16:32

借本年利润 贷资产减值损失 你账上有用最新吗,有最新那这个做这个借信用减值损失 贷:坏账准备 借本年利润 贷信用减值损失

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1.计提坏账时:借:资产减值损失 贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款
2020-08-28
您好 因为您是现在在确认无法收回 所以直接计入当期损益 借 营业外支出 贷 应收账款
2024-03-03
关键是,你这样处理得老板签字哈
2021-12-28
同学,你好 是可以的
2024-06-04
你好,做这笔分录的原因是什么,基于什么业务活动
2020-11-04
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