同学你好! 题目中没有给出分录,只是描述了该公司的会计处理,让你写更正分录,这样难度就更大了。 这个题目,让你更正错误的分录,正确的就不用管了,更正的一般都是对损益有影响的,你说的支付赔偿款,这个不用更正的

老师 这道题 并没有给出分录呀 但是答案是更正分录?链接不到一起呀 比如一题付钱了 贷方银行存款的分录也没有呀
老师,问一下注会考试的会计分录问题,如果一个分录标准答案是:借:应收账款 ……贷:主营业务收入……;而如果不小心写成:借:银行存款,……贷:主营业务收入。借方和贷方还有几个省略没写,没写的都正确,错误的只是不小心把应收账款写成了银行存款,整个分录4分,请问这样会得分吗?会不会全扣
如图,书上做法是 直接冲管理费用 但是图三,答案是通过应付职工薪酬。 也就是多了2个分录: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 然后再做: 借:递延收益 贷:管理费用 可是书上并没有通过应付职工薪酬来写分录呀?
如图一,书上做法是 直接冲管理费用 但是图二的材料二,答案是通过应付职工薪酬。 也就是多了2个分录: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 然后再做: 借:递延收益 贷:管理费用 可是书上并没有通过应付职工薪酬来写分录呀?
老师帮我看一下这个分录是不是有问题呀缴纳的时候银存应该是50,但是应付职工薪酬——社保的借贷应相等呀,缴纳时数不知道怎么填了[捂脸]分录有问题,其他应收款应在贷方
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
那么 老师你给我讲一下资料一吧
该公司在进行追溯调整的时候,应该是这样做的: 借:以前年度损益调整 7200 贷:银行存款 7200 借:盈余公积 720 利润分配-未分配利润 6480 贷:以前年度损益调整 7200 由于不应该追溯调整18年的报表,应该调整19年的报表,将这次赔款计入当期损益,所以要做: 借:营业外支出 7200 贷:盈余公积 720 利润分配-未分配利润 6480 这样调整以后,就从贷方把之前借方的盈余公积和利润分配-未分配利润冲销,把7200万确认为了当期的营业外支出