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老师,我们之前的老会计一直都是按每月计提的工资数来申报个税,不管工资发不发,他都按月计提了然后次月申报了。关键是我们效益不好,工资经常不按时发,但是每月会计都计提都申报。比如2019年每月计提工资5000,然后次月按5000先申报个了税。全年计提和申报都是60000.但是实际只发了40000.欠了20000今年发。如果今年发这20000就不用再报个税了,因为这是以前年度已经计提并申报过的了。这样对吗?

2020-08-28 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-28 19:23

您好,是的如果今年发这20000就不用再报个税了,因为这是以前年度已经计提并申报过的了

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快账用户8386 追问 2020-08-28 19:33

老师,那等汇算清缴时,这20000算入今年的工资来扣除吗?这样实发数会大于计提和个税申报数.这是今年补发以前年度的~

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齐红老师 解答 2020-08-28 19:35

您好,应该是以前年度的,不在今年扣除

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快账用户8386 追问 2020-08-28 19:37

老师,如果以前年度对欠发的已经做了纳税调增了,那这20000在今年汇算清缴时怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2020-08-28 19:39

您好如果纳税调增,今年就调减

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您好,是的如果今年发这20000就不用再报个税了,因为这是以前年度已经计提并申报过的了
2020-08-28
同学你好, 1.是的 2.可以的 3.需要的哦
2020-08-29
您好,年度缴纳企业所得税的时候,应当调增或者是调减的。
2020-08-29
你好,对的,是这么做的。
2021-05-18
目前工资薪金用累计数算税,单位一次发了多月工资,可以直接合并到当月工资里一起申报。没有收入的月份,本期收入填写零进行申报。具体可以和所属税局或12366再确认一下。
2021-06-17
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