营业收入的 主营业务收入加其他业务收入

老师晚上好,我们计算税前扣除项目中的业务招待费的,销售收入的0.5%,这个销售收入是营业收入吗?还是主营业务收入?快考试了,突然想不起来
老师,计入主营业务收入科目的收入,要计算销项税和营业收入之前要把银行手续费扣除么?比如营业收入是100元,银行手续费1元,要计算主营业务收入和销项税是按99计算还是100计算?
企业汇算清缴时做纳税调整,业务招待费扣除比例按销售收入千分之五扣除,那这个销售收入是对应报表上的哪个信息,是主营业务收入吗
老师,业务招待费扣除中的营业收入,税收规定确认的视同销售收入指的是哪些收入?是图片中我发的那些8种收入吗?
老师在招待费限额扣除中要考虑主营业务收入,其他业务收入,视同销售业务收入,我想问下这个其他业务收入主要包括哪些,如我公司出租房子,这在快会计上计入其他业务收入,这个也算进营业收入当中吗
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
卖设备就是其他业务收入吧,跟卖材料一样,还有转让无形计入什么收入?
这个设备是你的固定资产吗?如果是的话,他是固定资产清理。
最后计入资产处置损益,那如果说无形资产呢,出售无形资产和转让无形资产使用权是一样的嘛
你好,都是资产处置收益。
好的谢谢郭老师
不用客气的,应该的。