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我方挂靠一公司,他们在开据了300万发票并收到工程款时,扣2.5%的税,1%的管理费。同时异地预缴税2%我们缴,还要提供60%的专票。 1丶预缴增值税:55045.87 附加及企业所得税 13010.09 2丶他们的销项税 247706.42 进项税150423.23(目前只提供了这些) 两项相减=97283.19 再减预缴的增值税 55045.87 =42237.32 依据此数算附加(0.12) = 5068.8 他们公司应缴增值税为:47305.8 问:|丶我这样算应缴增值税额对不? 2丶如果这样的话我方的税是不是多缴了? 3丶他们要求的专票越多,那他们就越少缴税? 我有点绕不出来,麻烦老师帮分析一下。谢谢! 另外说明:我方共缴了4.5%的税及1%管理费,他们还要求提供60%的专票

2020-08-28 22:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-30 01:38

同学你好 1.你计算的正确; 2.这样的话,贵方是多交税了; 3.是的,对方要求的专票越多,就越少缴税。

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同学你好 1.你计算的正确; 2.这样的话,贵方是多交税了; 3.是的,对方要求的专票越多,就越少缴税。
2020-08-30
同学你好,我在前面已经给你解答了,你看一下是否还有不明白的
2021-08-08
同学你好 这样不合适 你最好是收到进项之后开票出去 这样才有的抵扣
2021-08-09
同学你好,你后面的问题没太看明白你想问的,你说的返还的进项税是指分包商开发票的进项吗?怎么会小于销账?
2021-08-08
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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