同学你好 1; 借,在建工程10200 借,应交税费一应增进项1318 贷,银行存款11518 2; 借,在建 工程500 借,应交税费一应增进项65 贷,银行存款565 3; 借,固定资产10700 贷,在建工程10700
某企业购入需要安装的机器设备一台,用银行存款支付买价10000元,增值税1300元,运输费200元,运输费增值税18元,合计11518元;机器设备出包安装,用银行存款支付安装费500元,增值税65元。该机器设备安装完工后交付使用。要求:根据以上资料编制外购、出包安装、交付使用业务处理。
购入不需要安装的机器设备一台,买价10000,增值税1300,包装费和运费200,增值税18元,全部款项已用银行存款支付
购入需要安装的机器设备一台,买价35000元,增值税4550元,包装费和运杂费1000元,增值税90元,全部款项已用银行存款支付。在安装过程中,共发生安装费2000元,以银行存款支付。安装完毕,交付使用。
某企业购入不需要安装的设备一台,价款20000元,支付的增值税3200元,运输费900元,包装费500元,运输费和包装费以银行存款支付,买价和增值税尚未支付,设备交付使用
购入需要安装的机器设备一台,买价35000元,增值税5950元,包装费和运杂费1000元,增值税90元,全部款项已用银行存款支付。在安装过程中,共发生安装费用2000元,以银行存款支付。安装完毕,交付使用。
三薪和休息双倍工资,是否含当天基本工资 日工资80元是、三薪是240元还是320元
金蝶云星空账务处理之前反结账修改了一笔费用,删除了一个9月的工资,现在已经调完了再怎么结账
暂估入库时,暂估数量是1000,单价是5元,实际收到发票,数量是1000,单价是5.5元。,收到发票我把上个月的暂估红冲,发票多出来的这500怎么调整
我们在电商平台销售行李箱的,纸箱放入什么科目
老师好 8月半买福利,公户打款备注怎么写
送给总公司某人的红包怎么做账?
您好,老师,请问公司周年庆发生的餐费、用品等,入在什么明细科目呢?谢谢
您好~想咨询下,手续费及佣金支出,这个地方,税务口径规定【其他企业】按照5%计算限额。【从事代理服务企业】,据实扣除。这两类企业,有什么区别吗,或是怎么划分?比如对手方是咨询公司,这个分类到哪一类?
老师,去年对方开的成本发票,没付款,我做到工程施工里然后结转成本了,今年1月份这张发票红冲了,我今年应该怎么做会计分录?
老师内账的表格发一份