同学你好 1; 借,在建工程10200 借,应交税费一应增进项1318 贷,银行存款11518 2; 借,在建 工程500 借,应交税费一应增进项65 贷,银行存款565 3; 借,固定资产10700 贷,在建工程10700
某企业购入需要安装的机器设备一台,用银行存款支付买价10000元,增值税1300元,运输费200元,运输费增值税18元,合计11518元;机器设备出包安装,用银行存款支付安装费500元,增值税65元。该机器设备安装完工后交付使用。要求:根据以上资料编制外购、出包安装、交付使用业务处理。
购入不需要安装的机器设备一台,买价10000,增值税1300,包装费和运费200,增值税18元,全部款项已用银行存款支付
购入需要安装的机器设备一台,买价35000元,增值税4550元,包装费和运杂费1000元,增值税90元,全部款项已用银行存款支付。在安装过程中,共发生安装费2000元,以银行存款支付。安装完毕,交付使用。
某企业购入不需要安装的设备一台,价款20000元,支付的增值税3200元,运输费900元,包装费500元,运输费和包装费以银行存款支付,买价和增值税尚未支付,设备交付使用
购入需要安装的机器设备一台,买价35000元,增值税5950元,包装费和运杂费1000元,增值税90元,全部款项已用银行存款支付。在安装过程中,共发生安装费用2000元,以银行存款支付。安装完毕,交付使用。
老师投进去的投资款是可以做实收资本,除了钱可以做实收资本,其他还有哪些可以做实收资本?谢谢。
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师
什么时候报社保年报,社保客户端中说没有代办事项。还需要报吗。
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办?
你好,有一个问题咨询一下,我们公司是设计公司,里面有几个员工,但是具体的设计业务是老板自己外面请的私人团队做的,企业盈利之后支付给这个私人团队的费用是按劳务费用吗还是怎么处理?如果他们没有给劳务发票的话我们这边是否需要代扣代缴个税?如果这个团队没有营业执照,是个人,除了按劳务还有没有什么方法能合理避税?
公司项目5月收款开票700万,但是成本票均未收回,可以暂估吗,年底拿到成本票
社保年报所属期是多久到多久。
老师,有注销的流程吗