你好,冲红发票,然后按照原来分录做负数金额就好
老师,今年3月份的给对方开的普票,对方现在要给退回,这个款也不打算给我们了,我怎么做账?开红字发票吗?
老师,请问我们开给对方的普通发票 现在由于活动取消 对方需要退回发票 因为跨月了 所以我们会红冲 我们需要把红字发票原件给对方吗?
红冲跨月的普票,红字发票第二联要不要盖章?到时这份凭证要怎么粘贴?蓝字发票第二联对方已经退回给我们,红字发票今天也开了。
对方上个月给我们公司开了一张专票和一张普票,我公司都还没入账,现在对方要给我们退款,让我公司把专票和普票都给他退回去,我知道专票我要给他退回去他去开红字发票,普票也要给他退回去吗?是不是普票不用给他退啊?有相关的规定吗
你好老师,对方去年11月份给我们开了专票,今年3月份发现不对退回了未认证,对方开具了红字发票,有重新开了一张,我这边需要做什么处理呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
好的,谢谢,如果是跨年了呢?也这么做吗?
你好,跨年了也冲红,分录重的主营业务收入改为利润分配――未分配利润或以前年度损益调整就可以了,其他一样的