你好,普通发票需要退回去,专票如果认证了不用退回,没有认证的需要。

老师,我上个月开错一张普票,这个月冲红的,对方没有把我开错的发票退回,我还要给他寄我开的红字发票吗?
老师,请问我们公司是购货方,现在发现1月份的普票开错了,对方说他们没办法红冲,必须要发票退回去给他们,这个票已经装订成册了,能退回吗?
对方上个月给我们公司开了一张专票和一张普票,我公司都还没入账,现在对方要给我们退款,让我公司把专票和普票都给他退回去,我知道专票我要给他退回去他去开红字发票,普票也要给他退回去吗?是不是普票不用给他退啊?有相关的规定吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
普通发票给他退回去以后我这边怎么做账呢?他收到普票后应该怎么处理呢,都跨月了也不能作废了吧
你好,你自己留一个复印件来做 之前的分录是怎么做的?
自己用复印件做账就行了对吧
专票和普票自己都留个复印件做账是吗
是的是的,是这么做的。
那对方收到普票原件后怎么处理呢?
你好,自己留存好了,开负数发票。
普票也能开负数发票吗?
你好,可以的可以的可以的。
谢谢老师,最后还得跟您确认一下,普票的原件我必须给对方寄回去吗?
是的是的,需要退回去啊。
好的。谢谢老师
不用客气,工作愉快。