同学你好 1)定制的小汽车应该缴纳的增值税销项税额和消费税分别是多少? 增值税销项=(113000加上22600)/(1加上13%)*13% 消费税=(113000加上22600)/(1加上13%)*消费税税率 (2)以小汽车作为投资应缴纳的消费税是多少? 消费税=16*10*消费税税率
销售-辆定制的小汽车取得含税销售额113000元,另收取手续费22600元。 (2)将10辆小汽车对外投资,小汽车的生产成本是10万元/辆,甲企业同类小汽车不含增值税的最高售价16万元/辆,平均销售价格15万元/辆,最低销售价格14万元/辆 问题 1)定制的小汽车应该缴纳的增值税销项税额和消费税分别是多少? (2)以小汽车作为投资应缴纳的消费税是多少?
《税务会计》 1、甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务。2021年6月有关业务如下: (1)销售1辆定制小汽车取得含增值税价款226000元,另收取手续费33900元。 (2)将20辆小汽车对外投资,小汽车生产成本10万元/辆,甲企业同类小汽车不含增值税最高销售价格16万元/辆,平均销售价格15万元/辆、最低销售价格为14万元/辆。 已知:小汽车增值税税率为13%,消费税税率为5%。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,计算本月应缴纳的消费税。
2.甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务。2019年7月有关业务如下:(1)销售一辆定制小汽车取得含增值税价款232000,另收取手续费34800元。(2)将20辆小汽车对外投资,小汽车生产成本10万元/辆,甲企业同类小汽车不含增值税最高销售价格16万元/辆,平均销售价格15万元/辆、最低销售价格为14万元/辆。(3)采取预收款方式销售给4S店一批小汽车,5日签订合同,10日收到预售款,15日发出小汽车,20日开具发票。(4)生产中轻型商用客车500辆,其中480辆用于销售、10辆用于广告、8辆用于企业管理部门、2辆用于赞助。已知,小汽车增值税税率为13%,消费税税率为5%根据上述资料,分析回答下列小题:(1)甲企业销售定制小汽车应缴纳的消费税税额的下列计算正确的是()。A.232000×5%=11600元B.(232000+34800)÷(1+13%)×5%=11805元C.232000÷(1+13%)×5%=10265元D.(232000+34800)×5%=13340元
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务,将自产的20辆小汽车对外投资,小汽车生产成本为10万元/辆,甲企业同类小汽车最高销售价格为16万元/辆(不含增值税,下同),平均销售价格为15万元/辆, 最低销售价格为14万元/辆。已知小汽车的增值税税率为13%,消费税税率为5%,成本利润率为9%。甲企业对外投资行为的增值税销项税为( ) 万元。
3.甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务。2022年7月有关业务如下:(1)销售1辆定制K型小汽车取得含增值税价款226000元,另收取手续费33900元。(2)将20辆M型小汽车对外投资,生产成本10万元/辆,甲企业同类小汽车不含增值税最高销售价格16万元/辆、平均销售价格15万元/辆最低销售价格13.5万元/辆。(3)采取预收款方式销售给4S店一批K型小汽车,当月10日收到预售款,当月15日发出小汽车并开具发票。(4)生产中轻型商用客车500辆,其中480辆用于销售、10辆用于投资、8辆用于企业管理部门、2辆用于广告。已知:小汽车增值税税率为13%,消费税税率为5%。要求:*计算上述业务应缴纳的增值税和消费税,并编制有关的会计分录。*
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
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在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
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出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?