咨询
Q

农产品收购票,供应方和销售方填错了,跨季度了可以红冲吗?怎么操作红冲?

2020-08-29 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-29 19:50

您好,可以红冲的,按普通发票一样红冲就可以了

头像
快账用户9470 追问 2020-08-29 19:51

自开的收购发票是用那一联入账?发票要盖发票章吗?

头像
齐红老师 解答 2020-08-29 19:55

您好,用记账联入账的,开具发票应当盖上发票章的

头像
快账用户9470 追问 2020-08-29 19:56

无论是自开的销售还是收购票都是按记账联入账是吧,记账联要盖发票章吗?

头像
快账用户9470 追问 2020-08-29 19:58

500元以下的费用或者材料,可以用收据入账,清缴汇算可以扣除是吗?这个规定不论卖方是个人还是个体户都可以吗?

头像
齐红老师 解答 2020-08-29 20:02

您好,是的,都是用记账联入账的。记账联不需要盖发票章,其他联就需要盖公章的。

头像
齐红老师 解答 2020-08-29 20:07

《税务登记管理办法》明确规定:企业,企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所,个体工商户和从事生产、经营的事业单位,均应当按照《税收征管法》及《实施细则》和本办法的规定办理税务登记。前款规定以外的纳税人,除国家机关、个人和无固定生产、经营场所的流动性农村小商贩外,也应当按照《税收征管法》及《实施细则》和本办法的规定办理税务登记。 因此,只有国家机关、个人和无固定资产、经营场所的流动性农村小商贩可以不办理税务登记。而个体工商户,不仅要办理税务登记,且不可以享受小额零星支出不开发票的政策。 企业可以以收据作为税前扣除必须要满足以下两个条件: 1、对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。(小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。) 《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)文件附件一《营业税改征增值税试点实施办法》第五十条规定,增值税起征点幅度如下: (1)按期纳税的,为月销售额5000-20000元(含本数)。 (2)按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元(含本数)。 2、收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 500元以下可以凭收据报销的,但是一般这样子做的收据报销,只能计入管理费用里,在进行税务申报的时候是无法在税前进行列支的

头像
快账用户9470 追问 2020-08-29 20:17

500以内的只能入管理费不能做成本是吗?

头像
齐红老师 解答 2020-08-29 20:18

您好,只能计入管理费用的哈

头像
快账用户9470 追问 2020-08-29 20:20

建筑业的也一样吗?不论那个企都只能这样做是吗

头像
齐红老师 解答 2020-08-29 20:23

您好,是的,计入管理费用的

头像
快账用户9470 追问 2020-08-29 20:35

(小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。)是什么意思?第五十条规定,增值税起征点幅度如下: (1)按期纳税的,为月销售额5000-20000元(含本数)。 (2)按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元(含本数)。是说月销售额不超过20000的流动个人商贩?

头像
齐红老师 解答 2020-08-29 20:43

您好,这个月销售收入20000元是起征点,是说月销售额不超过20000的流动个人商贩。

头像
快账用户9470 追问 2020-08-29 20:55

月销售20000以上是交增值税的起征点是吗?收据入管理费用,清缴汇算的时候是不能抵扣所得税的是吗?

头像
齐红老师 解答 2020-08-29 21:09

您好,是的,是这个意思,你理解得很好。

头像
快账用户9470 追问 2020-08-29 21:13

如果不能税前列支,那就没必要做进去账里吧,那种国家机关的收据也是同样的道理,不能抵扣所得税的是吧

头像
齐红老师 解答 2020-08-29 21:15

您好,但是不入账的话,就不能报销了。国家财政局统一印制的收据是可以税前抵扣的,但是普通收据就不能了

头像
快账用户9470 追问 2020-08-29 21:16

好的,谢谢,会计问老师说随机分配的吗?还是可以固定找你?

头像
齐红老师 解答 2020-08-29 21:19

不客气哈,可以随时分配老师回答问题的,也可以固定找我的。

头像
快账用户9470 追问 2020-08-29 21:20

如何固定,这里面好多老师,有的时候回答都不怎么统一,要怎么固定找到你?

头像
齐红老师 解答 2020-08-29 21:25

您好,可以在会计问首页有个找老师的,你喜欢哪个老师就可以点哪个老师的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,可以红冲的,按普通发票一样红冲就可以了
2020-08-29
你好,对方已经抵扣了,对方给你开红字信息表,然后你们待会儿再开红字发票,对方开红字信息表的时候,只开需要开错的那个产品就可以了
2023-05-06
销售方自己开红字信息表,然后开红字发票就可以的。
2022-01-25
同学你好 这个可以的
2022-11-21
是收票方先开红字确认单,然后做进项税额转出
2024-12-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×