同学你好 这个可以的
老师他们不给我们货款,所以一直没给他们发票,我想请教您一个问题,如果两年过去了,对方给我们货款了,但当时我们开的是普票,现在对方要专票,我们还可以办理退票或者红冲吗,然后我们在给对方开具专票
销售方开具专票给购买方,开票后有品质扣款,后续没有业务,需要红冲发票,销售方在购买方没有认证的情况下做了部分金额红冲,导致购买方没有办法正常在增值税平台抵扣认证,请问未冲红的税额还能抵扣吗?可否在国税网手工操作?
老师想问下,销售方给购货方开的增值税专票,对方不给付款了,打算红冲发票,需要怎么操作吗,对方没把后面两联邮寄过来可以销货方先红冲吗
老师,请教一个问题,销售方发票已开2年,销售方可以红冲吗?有个客人现在遇到棘手的问题,给别人加工了2年的货款拿不到了,发票已开,对方已认证抵扣,金额1万多,现在他想减少损失,看看能不能将发票红冲掉这么久了的发票,然后又是我们销售方自己提出红冲,这种我没有操作过不确定能不能行
该问题麻烦专业老师回答,不要新手。开具的红字发票,对方已抵扣,我们属于销售方,做红冲的时候,由于操作失误,把销售方选成了购货方,后来又改成销售方又红冲了一次,造成了进项税额转出,这个需要怎么处理?
公司购入废旧型钢用于出租的,可以计入库存商品吗
老师你好,这一季度的季报,企业所得税报表那个应付职工薪酬,填累计数,还是填第季度的数啊
老师好 我有一个问题想不通,税法二的国际税收这里: 就是比如在我国的一家居民企业想要把赚到的税后利润支付给到境外母公司,1⃣️为什么要在支付之前做一笔预提所得税呀?这个预提所得税是谁向谁交?为什么要预提?我搞不清。 2⃣️不是已经按照25%的所得税税率已经在我们国家交一次了吗,那再按比如10%预提所得税交,那不就是35%的税前利润是属于交给我们国家了?
这个批量开票怎么导入国税呀,老师
老师,您好,我想向您请教一下,在申报三季度的企业所得税的时候,季度申报表里面,自动填的数字 ,是本年累积额的数字,还是本季度的数字?
老师,装修工程款是a公司和装修公司签的,怎么做分录,金额很大的,发票是装修公司开给a公司的,不是代付
医疗美容机构的收入,交印花税的哪个税目呢?
企业是废品回收,再生资源公司, 向个人收购废品,反向开票给个人 如果公司反向开票给个人,一个60多岁老人 那么这个老人要缴纳哪些税费? 我司又要承担哪些税费?
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,那为什么我23年的期初未缴可以将我22年10月补报的金额带过来哇
老师好,我们18年卖了固定资产没有计收入,税局查到了,补交税款和滞纳金,这个账应该怎么做啊,报表应该怎么改
怎么操作
不知道对方是不是已经入账
我们销售方已经入账了,购买方入账了怎么操作。购买方没有入账怎么操作
同学你好没有红字发票信息表没办法 需要有红字发票信息表 你可以先申请红字发票信息表试试
老师具体怎么操作,哪里有红字发票信息表
老师对方已经认证了,我这不能进行申请红字发票信息表。应该怎么操作,我们销售方想下个月注销公司很着急,这个税都交完了,还得和税务局要这次税款,我现在怎么操作呢
购买方需要怎么操作,我这才能操作红冲
同学你好 那就让他们给你开红字发票信息表然后你才可以红冲
他们开完工资发票信息单我这才可以开红字发票信息表吗
同学你好 对的 这样才可以开红字发票信息表