同学你好 这个可以的
老师他们不给我们货款,所以一直没给他们发票,我想请教您一个问题,如果两年过去了,对方给我们货款了,但当时我们开的是普票,现在对方要专票,我们还可以办理退票或者红冲吗,然后我们在给对方开具专票
销售方开具专票给购买方,开票后有品质扣款,后续没有业务,需要红冲发票,销售方在购买方没有认证的情况下做了部分金额红冲,导致购买方没有办法正常在增值税平台抵扣认证,请问未冲红的税额还能抵扣吗?可否在国税网手工操作?
老师想问下,销售方给购货方开的增值税专票,对方不给付款了,打算红冲发票,需要怎么操作吗,对方没把后面两联邮寄过来可以销货方先红冲吗
老师,请教一个问题,销售方发票已开2年,销售方可以红冲吗?有个客人现在遇到棘手的问题,给别人加工了2年的货款拿不到了,发票已开,对方已认证抵扣,金额1万多,现在他想减少损失,看看能不能将发票红冲掉这么久了的发票,然后又是我们销售方自己提出红冲,这种我没有操作过不确定能不能行
该问题麻烦专业老师回答,不要新手。开具的红字发票,对方已抵扣,我们属于销售方,做红冲的时候,由于操作失误,把销售方选成了购货方,后来又改成销售方又红冲了一次,造成了进项税额转出,这个需要怎么处理?
老师,销售固定资产账务处理不做收入,增值税申报表又是收入,企业所得税申报表的収入和增值税申报表的收入不一致,怎么处理?
老师,个人劳务报酬800元以下是不用缴纳税款的,但是一年一个人申报劳务报酬有好几次,总金额超过了800需要缴纳个税吗?
营业执照上更改了经营地址,税务里还没变更过来请问应该怎么操作呢
老师,收到企业所得税退税,该怎么写分录
我这边是劳务派遣公司,涉及的员工工资、社保、和公积金,计入管理费用还是主营业务成本合适?
你好老师,小规模纳税人月开票不超30万。那确认收入的时候用做税吗?
老师,暂估是12654元,开票是12738元,实际收的东西也是暂估的数字12654元,怎么做账
开教材发票沙子分类编码和分类简称是什么
老师,收到银行利息现金52元,怎么做分录呀
23年1季度税局没报财务报表,报了所得税,看出所得税报表暂估了30费用,但1季度账上没暂估。2季度报的财务报表和财务软件里导出的一致,所得税申报也按照2季度财务软件导出的利润表报的,这就导致1季度所得税报表暂估的30没有处理。年报财务报表利润表和财务软件(账上)导出的数据一致,所得税汇算清缴也和利润表数据对应,23年汇算清缴后是亏损的,24年也是,25年一季度亏损弥补完有盈利。由于23年一季度财务报表没什么导致纳税登记不能为a级,但是如果申报就得更正23年账和23年/24年/25年1季度的所有所得税报表和财务报表,我想问可不可以23年税局里1季度财务报表直接按照所得税报表暂估的费用填,后续所得税报表和账目,财务报表都不更正,然后2025年汇算清缴时把30纳税调增,30没付出去也没取得发票
怎么操作
不知道对方是不是已经入账
我们销售方已经入账了,购买方入账了怎么操作。购买方没有入账怎么操作
同学你好没有红字发票信息表没办法 需要有红字发票信息表 你可以先申请红字发票信息表试试
老师具体怎么操作,哪里有红字发票信息表
老师对方已经认证了,我这不能进行申请红字发票信息表。应该怎么操作,我们销售方想下个月注销公司很着急,这个税都交完了,还得和税务局要这次税款,我现在怎么操作呢
购买方需要怎么操作,我这才能操作红冲
同学你好 那就让他们给你开红字发票信息表然后你才可以红冲
他们开完工资发票信息单我这才可以开红字发票信息表吗
同学你好 对的 这样才可以开红字发票信息表