同学你好 消费税=(150加上10)/(1-消费税税率)*消费税税率 增值税=(150加上10)/(1-消费税税率)*增值税税率
老师 进口应税消费品 的消费税和增值税怎么计算 比如完税价150关税10
进口消费品组成消费税应税价格为什么不是(关税完税价格➕关税)×消费税比例税率
好利公司2021年5月从国外进口一批应税消费品,已知该批应税消费品的关税完税价格为200万元,按规定缴纳关税40万元,假定进口的应税消费品的消费税率为10%,计算该批消费品进口环节应缴纳的消费税额。
2021年3月某公司进口10箱卷烟(5万支/箱),经海关审定,关税完税价格22万元/箱,关税税率50%,消费税税率56%,定额税率150元/箱。该公司进口环节应纳消费税为( )万元。 A.100.80 B.288.88 C.420.34 D.1183.64 进口环节应纳消费税=[10×22×(1+50%)+10×150÷10000]÷(1-56%)×56%+10×150÷10000=420.34(万元) 10×150÷10000 这个又算的什么啊?前面算的进口环节的消费税
M贸易公司为一般纳税人,进口一批应税消费品,关税完税价格为100万元缴纳关税20万元,已知增值税税率为13%,消费税税率为10%。请计算进口环节应缴纳的消费税,增值税
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
嗯嗯 老师 取得旅客运输发票用价税分离吗
同学你好 取得旅客运输发票用价税分离吗——是需要做价税分离的;
啊又错了 好伤心
没有关系的,我们一定是对的多