同学你好, 这样我们能接收上游3%的税票吗?——如果销售方是小规模,是只能开出3%的发票的呢;
老师,我们进货,我们的上游是小规模3%的增值税专票税率,可我们是一般纳税人,我们的税率高,这样我们能接收上游3%的税票吗?
我们是一般纳税人,上游给我们开的普票,下游要求开专票,可以开吗?上游也是一般纳税人
老师你好,我们是药品经营公司一般纳税人,但是上游客户给我们开发票的时候有一小部分开的是3%的普票,这个开的税率是怎样决定的呢?如果我们给客户开的话是不是也可以开3%税率的?
老师我们是小规模纳税人,我们收到3%的专票,可以抵税吗?然后我们小规模纳税人,别人要求我们开3个点的专票,我们要出多少税费
老师,我们是做建筑材料的,一般纳税人,我们的上游开票给我们会收8个点的税款,比如进货1块,我们要付1.08元,我们还有一个小规模纳税人,现在普票免税,小规模公司收不了客户的税点了,但钱都在小规模公司,上游只认一般纳税人转款,我要怎么合理的把小规模的钱提出来用于购买材料呢
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
对,销售方是小规模,可这样我们一般纳税人再销售就得开高税率的专票,造成多交税款的现象
同学你好 这个只能用改变供应商,比如找供应商是一般纳税人的企业;