第二个月还是要正常增值税申报的,然后未抵完的留抵会自动抵减第二个月的应纳税额的
老师,请问一下,出口企业,增值税是零税率的,然后费用开了专票回来,我去年勾选的时候,都先直接抵扣勾选,然后再作转出,但今年的勾选系统变化了,然后我就直接点不抵扣勾选,但在第二个月的时候,这张发票依然还是在未勾选这块显示,我需要如何做呢?我们没有内销的,所以没有增值税需要抵扣的
老师,我问你个问题,就是抵扣问题,开进发票比开出发票多个几十万,然后抵扣的时候低了一半,留低扣税,第二月的时候直接接着第一个的留底来算,还需要再网上在操作嘛?
老师有个问题就是十月份有一家公司开票的时候把建筑服务开成了六个点,然后报增值税的时候六个点报不过去,系统显示异常,然后,然后我们就按给税务局打电话,按九个点的税率交的税。然后11月份我们把十月份那个发票给作废了,然后又重新开的六个点的现代服务。12月份报十月份税的时候是报的六个点,然后嗯,直接从那个九个点抵扣了就交了差差额。现在法人的问题是交的时候是交的九个点,然后11月份明明作废了,差的那三个点在哪里?
老师,您可以接着回答一下我下面的问题吗?就是这个全电发票,对方给到我们的全电(专票),我们在拿到后,就要紧接着再复印一份吗?一份放在凭证后面作为附件,另一份当做抵扣联单独存放起来?然后,次月初勾选抵扣的时候,就拿那些当做抵扣联的发票,根据上面的税额,来勾选抵扣?
你好老师,是,我这个问题就是能复杂一点点,我这个票就是在221年开的时候,然后,发现税率开错了,开的是3%,我在22年九月份的时候才发现的,。最后给人家,把二一年的票冲红,又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后,然后中间不是一般纳税人,不是22年五月份的时候留给退税了嘛,当时有一万多一万多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔,嗯,有有留底的嘛,人家不让留底,最后跟专管员商量,嗯,然后人家让开做了一笔为开具发票收入,然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗?这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗?然后我就做了一个负数,但是到年底的时候,我发现我的收入我现在混算清缴嘞,我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
老师,运输公司给我们开9%的专票,让我们支付6%的税点钱,这样合适吗
老师,从哪里可以查询到手上这张专票,在几月份做的抵扣?
老师,老板有2家公司,2-3月在同时在两家申报工资,一家0申报,当时也享受了5000扣除,4月老公司退工,开始新公司发工资,个税申报时,有两个问题,一个是5000累计扣除15000,附加也是累计3个月,等于2-3月的5000扣除和附加重复享受了,这个怎么处理
老师,是按照无票暂估14695
老师,公司房子不租了,有2000元押金,可以抵这几个月6000元房租?我们只付款4000?怎么做分录,开发票开6000吧
临时工对公发工资,是不是按照工资申报个税还是劳务申报个税
我们是一般纳税人,有厂房出租,我们给出租房可以开电费的专票吗???我们营业范围没有这个。
老师,我司买一个商品再销售出去,购入含税单价是110元,卖多少才不会亏?我司是一般纳税人,非小微企业。求计算方法。
你好,老师。我们公司想注销,前面外帐会计做的帐,现在外帐说注销不了,老师能帮忙看一下嘛
怎样把Excel中带有公式的部分锁住,不让修改