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你好老师,是,我这个问题就是能复杂一点点,我这个票就是在221年开的时候,然后,发现税率开错了,开的是3%,我在22年九月份的时候才发现的,。最后给人家,把二一年的票冲红,又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后,然后中间不是一般纳税人,不是22年五月份的时候留给退税了嘛,当时有一万多一万多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔,嗯,有有留底的嘛,人家不让留底,最后跟专管员商量,嗯,然后人家让开做了一笔为开具发票收入,然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗?这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗?然后我就做了一个负数,但是到年底的时候,我发现我的收入我现在混算清缴嘞,我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账

2023-05-17 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-17 17:31

同学你好 是什么会计准则

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同学你好 是什么会计准则
2023-05-17
您好 请问7月份的时候分录怎么写的 8月份勾选的时候分录怎么写的
2021-09-14
同学你之前报的九个点,,你红冲,报税也要按照负数9个点去申报才能对上
2022-12-25
你好,你没有认证抵扣,需要把发票退回去。
2019-12-28
您好,您的意思也就是说收入所属期和开票的期间不一致,是吧
2020-07-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

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