同学您好,如果实际收到的款项需要全部交税款按照往来处理,会计分录如下: 借:银行存款 贷:其他应付款 如果收到的金额大于需要缴纳的税款,差额是确认收入的,会计分录如下: 借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款
老师,报关公司,代客户缴纳税款,客户付给我现金,我存入银行,然后再从公司公账代缴税款,这个分录怎么做?
老师,我们公司是代理报关公司,代客户缴纳增值税,客户把税款打给了股东私卡,股东又把税款打给公司缴税,这种分录怎么处理?
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,我公司是报关公司,公账代客户缴纳税款,公账和法人借款,客户把税款直接打给法人私卡,这个要怎么做账啊
老师,我们的进货电脑3千,卖出6千,包上门安装费,卖给事业单位的,我怕他说我的售价太高了,这个我怎么样取成本啊,能不能进货型号和卖出型号不一样
租赁对方的复印机,租期一年,25年6月27至26年6月27号,租赁期间对方负责维修保养及培训操作 ,先预付一年的租金,金额3420元,对方开票的内容是现代服务~其它现代服务 这个不对吧?应该是什么? 入帐要分摊费用吗?
老师 今天是个人所得税汇算清缴截止日期的最后一天 要通知每个同事做吗?还是只有工资高的 每月交个税的同事做?
老师,2024年研发费用加计扣除所得税减免额怎么计算,本企业利润总额47万,纳税调增86万,研发费用加计扣除81万,弥补以前年度亏损52万,实际不用交所得税,那是不是研发费用加计扣除所得税减免额=0
老师,资本金指的是注册资金吗
老师,现在进项勾选是当月操作还是下月申报期前操作
老师,我们销售货给客户60万,客户没有付款给我们一套价值相同的房子,这个房子我们又拿去抵扣了供应商的货款,这样怎么进行账务处理
老师有没有,新增值税法跟增值税暂时条例,修改前后对比表pdf或word文档?
老师,我这个税率怎么填不上
退运方式进来的退货跟进口方式进来的退货有什么区别那吗?
为什么要确认收入?又不是收入就代
多收的可以退回或是下次代
同学您好,贵公司是免费代办理缴纳税款吗?如果是免费就都做往来,多收的款退回,如果不是免费就需要确认代办理收入