您好,那您最后一期实际股款的金额是和银行的金额一致吗
公司2018年按揭买的车,按揭款230662.53,分24个月还,今年8月刚好最后一个月,做分录一直都是借应付账款—车贷,贷银行存款,今天做完发现应付那变-2514.51,是负数,我要怎么做白能把它弄平
老师,我们公司买了两部铲车,都是只交了首付,发票都还没有拿到,要等公司一年以后把贷款还完才能拿到发票。那我现在该做什么分录呢?预付账款吗?可是他每个月还要还按揭呢又该怎么做合适呢?麻烦指导一下,谢谢[握手]
请教一个公司买新车按揭的。那么按揭的本金和利息会计分录怎么做呢。比如每月按揭还款金额是31693.09元.其中本金是28184.89元,利息是3508.2元.会计分录: 借:其它应付款28184.89 借:财务费用3508.2 贷:银行存款31693.09 还是会计分录: 借:其它应付款31693.09 贷:银行存款31693.09
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师,我们公司有个这样的情况,小王是我们公司的合作方,他个人购买机械贷不了款,所以就以我们公司名义购买了机械,首付按揭的这种,每个月还按揭款8万元,(就是购买车的名是我们公司,但实际是小王的车)所以小王负责车款的支付,小王每个月就把按揭款打到我们的公户,我们公户再支付机械公司按揭款……但是小王打进来的款,我只能记账,借方银行存款,贷方其他应付款小王,这样下来就导致账上已经挂了其他应付款小王100多万啦,我现在想要不要补一份借款合同 然后 把钱还他 把账平了 他在私底下把钱还给老板 还是应该怎么操作好些???
老师,你好,请问有工厂制造业的一整套做账流程及分录吗
增值税出口退税款需要缴纳企业所得税吗?
老师为什么加油开的是百分之13普票,百分之13税率为什么不是专票
老师,实际利润=实际收入-实际成本,实际收入和实际成本以银行流水实际收到和支出的来核算,还用不用加上应收和应付的
首次登录自然人电子税务局扣缴端,那个实名登录是用法定代表人还是办税人员的,如果是纳税申报密码登录又是哪个呀
老师,外贸企业,请问有一批产品对公付了货款,但是最终没有报关出口。供应商也没有开具发票。也没能退税。含税改了未税,但是供应商一直没有过账改对私付款。 这种情况要怎么处理,目前账上一直挂了预付款。
老师好!有个朋友公司挂靠在我们公司,没有实地办公,房租水电那些都没有,他有出口国外的订单,想退税的话应该怎么操作
老师,公户付出去的每一笔还需要写付款申请单签字吗
由郭老师回答我的问题
老师,其他应收款-个人公积金,借方余额是负数,这是咋回事?
就是不一致了,银行扣的多了
那还会给您退吗,就是实际多扣了是吗
不退的,怎么做分录
那您或者把这多付的就转营业外支出