你好,只要进项是增值税专用发票,就是可以抵扣的
老师你好,我兼职了一家一般纳税人企业销售电梯的开进来的是专票,税率是13%,开出去的是普票,税率也是13%,请问可以抵扣增值税进项税吗?听很多人说这个销项普票(开出去13%)可以抵扣进项税(开进来13%),不知道这个是不是真的可以抵扣?麻烦给予解答,谢谢老师!
我公司一般纳税人维修电梯开专票是6%的税率吗?这个发票的销项税额可以抵扣其他13%的进项税吗
老师你好,我们是一般纳税人公司,有进项,现在要对外开13%的普票,回来的进项可以抵扣普票销项吗
老师,请问我是一般纳税人开具了13个点的普票,销项税金可以用进项抵扣吗?
老师,我们是增值税,一般纳税人可以开13个点的普票吗?开了普票以后我们有增值税专用进项发票进来可以抵扣增值税吗?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
老师我的意思我现在进项都是专票,销项都是普票,请问销项普票的增值税能抵扣专票的进项税额吗
是进项抵扣销项,进项都是专票,销项都是普票,是可以抵扣的
老师是不是除了简易征收,普通税率的普票都能抵扣进项税
抵扣的是专票的进项,简易征收不适用。