您好,这笔要做补计提的 借:以前年度损益调整 贷:预付账款【如果17年账付款的话,就计入预付账款】
老师,我想问一下,17年的账上付了一笔款,发票也开回来了,但是之前的会计并没有进入费用,一直在预付款里带着,今年这笔账怎么处理。
老师,我想问一下,17年的账上付了一笔款,发票开的也是17年的发票,但是之前的会计并没有进入费用,一直在预付款里带着,今年这笔账怎么处理。(发票开的是17年的发票,今年记的到什么科目里合适)
老师,您好,我们去年有一张成本发票,对方先开的发票给我们,但我们没付款,发票忘记入账,这笔费用去年也没做账,今年一月付的款,这张发票今年还可以入账吗?要怎么做
去年发生的费用支出,当时计入科目是 借: 预付账款 贷: 银行存款 去年年末也没有做任何处理,今年收到发票了,是不是可以计入 借: 管理费用 贷: 预付账款 这样相当于把去年的这一笔支出的成本计入到今年了,这样处理对吗?
2022年的一笔采购材料的账,已经付款,也收到货了,但是没收到发票,本来应该记预付,但当时的会计直接记管理费用了,这张发票至今没有收到,请问今年应该怎么调整?
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字