您好,肯定是不能这么做账的,需要用以前年度损益调整代替管理费用

老师,我们有去年房租是今年付款,但是也要计提到去年处理,计提到去年处理,应该怎样处理,借,未分配利润57600,贷,预付账款我们都觉得我今年付款没收到发票,就一起挂在今年的预付账款,发票来了冲预付账款,但是现在审计要调整是去年要今年处理,我也不是很懂这个,还涉及企业所得税
去年发生的费用支出,当时计入科目是 借: 预付账款 贷: 银行存款 去年年末也没有做任何处理,今年收到发票了,是不是可以计入 借: 管理费用 贷: 预付账款 这样相当于把去年的这一笔支出的成本计入到今年了,这样处理对吗?
去年支付一笔款1200,计入借:应付账款,贷:银行存款,没有计入成本,第二个账单直接扣出这笔费用1200,相当于没有支付,多了1200,请问今年要怎么做账,实际这次款是应该要付的,
老师,计提工资是不是只计提应发工资,社保、其他应收这些是不是不用计提
叉车费入什么科目,物流辅助服务大类
老师,一般纳税人,没有进项票发票可以开票吗
当月工资表里没有这个工资,但有代扣代缴的社保,计提工资时应发工资数里加不加这部分没工资只有代扣代缴的社保数
小微企业工会经费政策
供应商开的劳务成本发票,计入劳务成本科目后,月末需要结转吗?结转到哪个科目呢
开完会之后出去聚餐的餐费,属于福利费还是会议费
你好 请问:1、公司出售了汽车 中介已经开具了手车交易发票 公司还需要开具增值税发票吗 2、具体的会计分录怎么写 谢谢
请问老师出口企业有外销有内销退税额怎么计算呢
过节给职工发放的礼品并入工资薪金申报,会计分录借管理费用福利费 应付职工薪酬福利费,这样做对吗
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。
去年公司收到一张半年期的电子承兑商业汇票,同时支付了相等金额的货款给承兑人,当时入账分录写的 借: 应收票据 贷: 银行存款 今年票据到期,银行账户收到了这笔款,该怎么处理呢
借银行存款 贷应收票据
这笔款可以不作为收入来入账吗
这个本身也就不是收入的
怎样给您五星好评
在结束并评价里面就可以的