您好 可以按您说的这样操作
老师,先计提,后 结转成本。冲成本。可以不冲吗?? 不冲。把计提多的分到下月成本 可行
代账会计先预提成本,但是没有发票。后来收到发票后冲减之前预提的成本,这种操作可以吗
先开发票收款,后面分3-4个月生产出货,那后面的生产成本在没发票的情况下可以结转吗?还是要在开发票月份先计提,到后面再冲减生产成本?
之前计提制造费用工资计提多了,这个月冲减了,然后制造费用转成本的时候,是不是也要相应冲减成本,因为上个月结转多了
老师你好,前几月做了暂估入库并结转了成本,本月收到了发票,先冲红了暂估,还冲了当时对应结转的成本,又在本月入库后重新又做了成本结转。这样做可以不
如果我这月淡季,无生产,不能分配多提的,生产成本余额有也没事吧
生产成本科目月末可以有余额的