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老师,先计提,后 结转成本。冲成本。可以不冲吗?? 不冲。把计提多的分到下月成本 可行

2020-08-31 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-31 14:59

您好 可以按您说的这样操作

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快账用户1580 追问 2020-08-31 15:01

如果我这月淡季,无生产,不能分配多提的,生产成本余额有也没事吧

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齐红老师 解答 2020-08-31 15:06

生产成本科目月末可以有余额的

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您好 可以按您说的这样操作
2020-08-31
可以的,可以这么做。
2022-10-12
可以的哦,发票到了就冲销,不到暂时不冲。
2022-05-10
同学,你好,可以是可以,收到发票冲回
2022-01-04
借:应交税费-增值税-进项 贷:主营业务成本
2022-12-22
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