你好 对的 都需要冲减
老师,前几个月少计提了租金,这个月直接补制造费用吗 ?这样的话前几个月成本少结转了,这个月成本多了
#老师,多计提了“制造费用-工资“,本月做冲减的时候需要冲减成本吗?因为这个制造费用最终转入了成本?#
老师,我之前把固定资产错进制造费用了,我现在把制造费用红冲了,但是我之前的制造费用已经结转生产成本了,我做了以下分录,您看一下,2个分录,把制造费用又一借,一贷冲平了,我没懂,我多进的制造费用,不就相当于没减少么
工业企业,我上月计提了水电费,然后这个月把它给冲掉重新入;计提的时候把水电分摊了一些到制造费用,制造费用上个月已经结转了,这个月把计提的冲掉后制造费用就多了余额 这个月结转后制造费用不平了有余额
之前计提制造费用工资计提多了,这个月冲减了,然后制造费用转成本的时候,是不是也要相应冲减成本,因为上个月结转多了
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
那借生产成本,贷制造费用工资负数没问题是吧,就是最终制造费用要平的对吧
你好,没有问题的,可以的。 是