同学你好!这个摘要的话,写借款 就可以了
公司收到社保局转来的到岗补贴,这笔钱是公司申请后发放给个人,请问分录应该如何做? 收到XX补贴 借:银行存款 贷:其他应付款-XX人 发放补贴 借:其他应付款-XX人 贷:银行存款
公司收到私人借来的钱,走其他应付款,摘要写收XX往来款还是写收XX借款呢?
建筑施工企业会计分录,借:其他应收款-xx -100 其他应收款-xx 30 其他应付款-往来单位-xx -10 其他应付款-往来单位-xx 20 应付账款-暂估应付-xx 60 此笔分录中其他应收款-xx -100此笔的对方科目是什么呢?
借:其他应付款 贷:库存现金,写收据是不是这样写:交款单位(公司名称)收款方式(现金)人民币大写( xx)人民币小写(xx)收款事由(归还xx法人的借款)
老师,公司员工直接拿票来报销,我是直接借管理费用xx,贷银行存款,还是先用其他应收款过渡一下,借其他应收款xx员工,贷银行存款,然后再借管理费用xx,贷其他应收款xx员工
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
你好,摘要写收XX借款
要付利息的。但前期公司成立的时候法人借钱给公司,摘要写的往来款,没有借款合同,这个月才写的借款合同,以前的改不了啦!要如何处理好。
要付利息的。但前期公司成立的时候法人借钱给公司,摘要写的往来款,没有借款合同,这个月才写的借款合同,以前的改不了啦!要如何处理好。
要付利息的。但前期公司成立的时候法人借钱给公司,摘要写的往来款,没有借款合同,这个月才写的借款合同,以前的改不了啦!要如何处理好。
要付利息的。但前期公司成立的时候法人借钱给公司,摘要写的往来款,没有借款合同,这个月才写的借款合同,以前的改不了啦!要如何处理好。
你以前写了往来款,也可以的
要付利息的。但前期公司成立的时候法人借钱给公司,摘要写的往来款,没有借款合同,这个月才写的借款合同,以前的改不了啦!要如何处理好。
要付利息的。但前期公司成立的时候法人借钱给公司,摘要写的往来款,没有借款合同,这个月才写的借款合同,以前的改不了啦!要如何处理好。
你以前写了往来款,也可以的 借 银行存款 贷其他应付款
以前的不改了,那现在是继续写往来款还是改成借款
改成借款也可以的