同学你好,因为A企业已经交过车辆购置 税了;

3.某公司是一家专门从事轿车生产制造的一般纳税人,当月经济业务如下(增值税税率13%;假设不考虑消费税): (1)采购原材料100吨,取得增值税专用发票,发票注明价款500 000元,增值税65 000元,款项已通过银行存款支付,另支付含税运费1090元,取得专用发票。 (2)销售小轿车100辆,不含税单价50 000元,开具普通发票,款项未收,增值税税率13%。 (3)委托某加工厂加工轿车,发出各种材料价款总计300 000元,加工方收取加工费100 000元,增值税13000元,全部以银行存款支付。 (4)本月购入的原材料短缺1吨,经查属于管理不善被盗,经批准转入营业外支出。 (5)以自产轿车10辆对某企业投资,获得10%股权,无重大影响,指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,轿车成本价300 000元,市场价格500 000元。 (6)由于陷入财务困境,以自产轿车10辆偿还应付账款650 000元,轿车成本300 000元,市场价格500 000元。 (7)以上委托加工轿车10辆全部收回入库。 (8)以自产轿车1辆奖励引进的高级管理人才,轿车成本30 000元
老师,接受A工业企业使用过的旧轿 车一辆冲抵A企业拖欠本公司的报关费50000元(可取得完税证明),外贸公司将该轿车用于管理部门使 用,为什么不用交车辆购置税?
A公司为汽车生产企业,增值税一般纳税人,主要生产小轿车,适用增值税率13%,消费税率3%,2020年9月业务如下: 1.9月5日,以直蒙汽批商销售小轿车20辆(A型),开出增值税专用发票上注明价款1000000元,货物已发出,货款已收到。该批小轿车生产成本800000 元。 2.9月10 日缴纳 8月增值税 120000元,缴纳8月消费税 50000元。 3.9月19日,将本厂生产的小轿车(B型)一辆作为礼品,赠送给客户该辆小轿车的生产成本30000 元,同类货物不含税市场销售价格50000 元。 4.9月23日,从长胜公司购进原材料一批,取得长胜公司开具的增值税专用发票,注明价款800000元,增值税104000元,货款已支付,材料已入库。 5.9月30 日仓库被盗,核查发现丢失一批原材料,该批材料是上月从一般纳税人处购入的,实际成本70000 元,适用增值税率13%。其进项税额已在购进当期予以抵扣。假设A公司当期取得的增值税专用发票均符合抵扣条件。 1.对A公司9月每笔业务进行账务处理; 2.计算A公司9月应缴纳增值税、消费税,并进行账务处理。
某汽车厂为增值税一般纳税人,2019年9月份主要业务情况如下: 1.销售给汽贸公司A型小客车500辆,8万元/辆(不含税), 2.销售给某使用单位B型小客车10辆,单价为7.8万元(价税合计); 3.该汽车厂对外捐赠A型小客车3辆; 4.外购钢材支付货款760万元,已取得增值税专用发票; 5.外购机床1台,价值25万元,取得的增值税专用发票 ; 6.将自产的A型小客车一辆用于厂部管理部门使用; 7.上月外购汽车轮胎成本2万元,由于管理不善被盗; (小客车消费税税率为5%)。 根据上述资料,计算分析该企业应纳的增值税、消费税
某轿车生产企业为增值税一般纳税人,2020年2月生产经营情况(1)境内采购原材料,取得增值税专用发票注明税额730万元;从小规模纳税人购进零配件,取得增值税专用发票,注明价款800万元,增值税24万元;支付水电费取得增值税专用发票,注明增值税税额120万元,其中职工浴室使用5%(2)进口一批生产轿车用的发动机,支付货价800万元(折合人民币,下同),支付运抵我国境内输入地点起卸前的运输费用和保险费共计80万元,支付卖方佣金20万元。(3)采用分期收款方式销售200辆中轻型商用客车,不含税销售额共计3600万元,合同规定本月收回50%货款,其余款项下月收回;由于购货方资金紧张,实际收到货款1500万元;销售800辆A牌小轿车,开具增值税专用发票,注明价款12000万元,支付不含税运费150万元,取得运输企业开具的增值税专用发票。(4)将4辆自产A牌小轿车奖劢给做出突出贡献的科研人员;将2辆自产中轻型商用客车赠送某关联单位;将1辆自产A牌小轿车抵偿欠款(5)提供汽车修理劳务,开具的普通发票上注明金额46.8万元;对外提供汽车租赁业务,
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
谢谢,再问一下,进口旧车交车辆购置税吗?
谢谢,再问一下,进口旧车交车辆购置税吗?
同学你好,如果是自用,是需要交的;