您好,没看到第三小题原题。 您说的管理不善是因为运费计入成本,管理不善导致的进项税需要转出。用于免税或简易计税的商品或服务对应的进项税不得抵扣。

第三小题 这里的运费是可以抵扣的 想问下 什么情况下运费是不允许抵扣 是管理不善引起的运费还是什么的 麻烦老师告知下有哪些情况是有专票但连同运费不能抵扣和进项转出?
老师我想请教一个问题,就是贸易公司比如说购进商品400元有专票,运费100元是普票,现在我500元销售出去,那我只有400的进项可以抵扣,那100元的运费是普票不可以抵扣的,因为运费普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,现在照我销售出去收到的500元钱,表面看我就是赚了100元钱,销项抵进项后我还要交100元的增值税,可我购进时是实实在在花了500元钱的,这种情况税务我要怎么处理,才可以避免我上那100元的税?
老师你好,想咨询下公司自有房产和车位出租,适用简易计税办法,按5%开票,这种情况对应的哪些进项是不可以抵扣的?我们出租状态下缴纳的物业管理费取得的进项可以抵扣吗?尚未租出前产生的中介费和物业费取得的进项可以抵扣吗,谢谢啦
老师,单位名下没有车,但是跟对方签的合同里包含运输,这种情况想问下开回的邮费发票可以入账吗?对应的进项是否可以抵扣
老师们,我公司是一般纳税人商贸企业,公司从2012年成立,到今年,一直采购商品,都是老板垫子支付了运费,但都没要发票,老板还说以前税局专管员说运费发票不能抵扣,我就问是不是没备注运货时间地点,车牌号等,她说有这个原因,我们现在每月还有大量运费,我想按理应该做到每次采购商品的成本中吧?老板还说前期运费都有凭据,可以补开发票,问一下老师,我们能从什么时候补开?怎样才能税前扣除?
我想咨询下,如果单次9810报关出口的数量是100,合同可以签订100的备注,可以大于报关的数量吗?
老师,帮别人卖东西赚得,对方要求开服务费,可以吗
新企业哪里开通数电发票
公司出售办公桌,客户购买30个,2000元每个,然后赠送一个,怎么立合同,怎么开发票
开给个人 ,需要留存什么资料吗
我是养老服务公司小规模。填报免税收入时,免税销售额扣除项目本期实际金额是指什么,需要填什么
我想咨询一下,就是新办的企业,个体还有有限公司开通税务登记的时候,房产和土地使用税这个是自动核定的吗?还是有什么必必须的规定,一定要核定吗?
提单发货人不是我们公司可以退税吗
老师,我今年的会计继续教育还没学,现在继续教育还来得及吗
老师,请问下,我们是私企建筑装饰装修公司,想接一个办公室装修的项目,需要资质,但是领导是想用朋友的朋友公司的名义接这个项目,对于开票,避税方面有好的建议吗?我们是小规模公司
那么免税或者简易计征货物对应的运费也不能抵扣是吧?
那么免税或者简易计征货物对应的运费也不能抵扣是吧?
您好,是的,您的理解非常正确。小规模纳税人取得专票也不能抵扣。
那么商品免税或者简易计征 运费取得专票可以正常抵扣吧?
您好,若能明确区分就是应用于免税或简易计税,则不可抵扣进项税。
也就是说商品免征或者简易计税 那么关联产生的运费也不得抵扣?
您好,是的,您的理解非常正确。