同学你好,销售货物不含税金额10万,含13%税——如果是10万是不含税金额,那么不含税金额就是10万,如果10万是含税金额,税率是13%,不含税额=10/(1加上13%)
销售货物不含税金额10万,含13%税,金额应该为多少? 有好多企业财务计算时这样计算,10万除以0.87 又怎么了理解?
如您本期不含税销售额超过小微企业标准,请将本期1%征收率对应的不含税销售额按照2%计算应纳税额减征额。这个怎么理解,比如我小规模这个季度含税销售额为40万,怎么该交多少增值税
假设中建筑企业取得不含税销售额1300万元,销项税额117万元;筹划后为了让该企业当期销项等于当期进项额,(1)该企业购进建材不含税金额和含税金额分别是多少万元(2)该企业购进建材不含税金额占建筑服务销售额百分之几(3)假如该企业预计明年能取得不含税销售额为6500万元,则该企业明年预计需要进建材不含税金额多少万元?第三小题的计算结果保留至整数位已知:建筑服务适用增值税税率为9%,销售货物适用增值税税率为13%
某企业2022年10月销售产品10000件,每件价值500元(不含税价),另外收取包装物租金为每件113元(含税价)。该企业的销项税额为多少?应该进行怎样的销售处理才能够达到延迟纳税的目的?筹划后的销项税额又是多少?延迟纳税了多少元?
某企业兼有货物生产和技术服务业务,是增值税一般纳税人。该企业2021年8月销售货物取得不含税的金额为200万元;购入生产货物的原材料不含税的金额150万元,取得了增值税专用发票;购入送货用三轮摩托车10台,每台不含税的金额为2万元,取得了增值税专用发票价款20万元;当月提供信息技术服务收取服务费不含税的金额20万元,为提供技术服务发生进项税0.8万元。计算该企业当期应纳的增值税额。
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么