同学,您好 进行检查没有,借贷都平了吗

老师,请问年底结账和年初第一个月出现试算不平衡是怎么回事呢
记账的时候试算不平衡怎么操作呢
记账的时候试算不平衡怎么回事呢
老师我结帐时试算平衡的,资产负债表出来又是不平是怎么回事?
老师,请问一下,事业单位,电子记账,月结的时候试算平衡,但是生成当前月份资产负债表就不平了是什么原因呢
老师好,申报社保费的时候提示让补交之前的社保费,在哪里可以查这个缴费基数呢?
老师我想问一下收入和报税不符合怎么处理
老师可以帮我看看,这个税率是咋算的,是多少?
老师你好,建筑行业买的材料直接去工地了会计分录怎么做
请问9月份银行一笔手续费没记,10月给加上吗?
员工自己有个个体户每季度开票28万 季度交个税,此员工在本单位还有提成的工资,那他个税会累计哈?
深圳社保补缴已经离职的员工系统是不是不会为他补缴
老师:公司投标的保函费发票能进项抵扣吗?没中标的这种。
老师好,今年冲红了一张去年采购原材料开具的增值税发票,已经抵扣了,对应的商品已经出售,当初的会计直接用的生产成本直接材料,那我现在冲红是不是把生产成本用利润分配未分配利润来做,今年重新开的发票金额比冲红的这张金额小一点,对税务有没有影响还需要做出怎样的调整?谢谢老师
老师 小微企业年利润不超300万所得税税率是5%,超300万税率是25%,对吗?比如利润301万 捐款2万 是不是所得税税率就按5%了
我也不知道这种情况是期初余额的问题还是后期我录入凭证的问题
我也不知道这种情况是期初余额的问题还是后期我录入凭证的问题
同学,您好,你先保证 你录入的期初余额借贷是平的,一般不平,是不会让你建账套的。如果已经建了,说明是后期录的凭证没有平了,看一下科目 余额表,借贷自己计算一下,看差的什么情况。
是这个表吗,这不是科目余额表
是这个表吗,这不是科目余额表
同学,您好要做的,先把这张表的期实发看一下是否借贷平,之后看期末是否平。
是这个吗
同学,您好,这个期初好像就没有平了,你先把这儿搞平了。
怎么搞呢,我这个账套是8月建账启用的
你把借贷方数据先核一下。
我就设置银行和现金了,别的没设置期初
我就设置银行和现金了,别的没设置期初
同学,您好,借方有银行和现金,那贷方一定有数据相匹配才可以。那肯定是不平了。
就是把借方的这些数额在找到相应的贷方是吗?怎么弄呢,比如库存现金借方85000在后面贷方在输入85000行吗
同学,您好,这个不可以的。如你的现金是怎么来的,有借有贷,才能有平衡的关系 。
主要是半途建账之前的很乱的,也不知道哪里来的呢
同学,您好,这个必须的有,否则不平。
还真没设置过期初不太懂呢,银行存款和现金是资产,那就要找负债和所有者权益科目了吧,
同学,您好,是的,你可以请示领导,先做个其他应付款来平账,后期找到原因,调整过来 。
我银行和现金的总数,然后记在其他应付款贷方就行了吧,所有者权益没有能平吗
同学,您好,可以平的。对了,你没有实收资本吗?