同学,您好 进行检查没有,借贷都平了吗
老师,请问年底结账和年初第一个月出现试算不平衡是怎么回事呢
记账的时候试算不平衡怎么操作呢
记账的时候试算不平衡怎么回事呢
老师我结帐时试算平衡的,资产负债表出来又是不平是怎么回事?
老师,请问一下,事业单位,电子记账,月结的时候试算平衡,但是生成当前月份资产负债表就不平了是什么原因呢
请问老师管理费用-职工薪酬和应付职工薪酬科目之间有什么勾稽关系吗?
老师,帮忙看看这两张票可以抵扣进账吗
@董孝斌老师,@郭老师我们要贷款,中介说开票收入比较低,让调整报表,假设我们是1000万,结果他们让调整到6000万左右,还有纳税申报表也需要调整,我想问下这个我能调整么?有什么风险?
老师,我们领导想买一个单位,那个单位我们会接着他的账务往后做,他们的账上有未分配利润是13万多,这个是不是还得我们给他交税呢?
我公司去年与A公司签订了委托加工合同购买水杯,去年5月卖了20只水杯出去,但是A公司还没开发票过来,就做了暂估入库,开了销售发票出来。今年A公司才说他开不出13个点的增值税发票。与A公司解除协议退还预付款,与该老板的另一家公司B公司重新签了委托加工合同。我想问那笔暂估入库的会计凭证还需要处理吗?现在会计凭证要登记哪些?谢谢!
请问老师,出口的发票(要退税的),可以不开规格型号吗?报关单上有,发票上不开可以吗?会有什么影响?
我们租了一个养殖小区20年(牛场),可以使用该养殖小区的土地使用权及该地的所有建筑物、设备及配套设施。这部分我做了使用权资产。想请教的的是,后续我们把牛场改造成猪场,购买的设备,进固定资产。后续的改造费用如土建,人工费用,材料费。是进在建工程竣工结转后进长期待摊。还是这部分的费用(不可拆卸部分)可以进使用权资产。
老师,老板的一个公司像老板的另一个公司投资20万,怎么做账哟?
老师,我付了一笔工程款,对方不给开发票,我这个怎么处理啊
月初预付1000元买原材料,月末原材料先到发票在货物寄出20日后才能到,应该怎么记账
我也不知道这种情况是期初余额的问题还是后期我录入凭证的问题
我也不知道这种情况是期初余额的问题还是后期我录入凭证的问题
同学,您好,你先保证 你录入的期初余额借贷是平的,一般不平,是不会让你建账套的。如果已经建了,说明是后期录的凭证没有平了,看一下科目 余额表,借贷自己计算一下,看差的什么情况。
是这个表吗,这不是科目余额表
是这个表吗,这不是科目余额表
同学,您好要做的,先把这张表的期实发看一下是否借贷平,之后看期末是否平。
是这个吗
同学,您好,这个期初好像就没有平了,你先把这儿搞平了。
怎么搞呢,我这个账套是8月建账启用的
你把借贷方数据先核一下。
我就设置银行和现金了,别的没设置期初
我就设置银行和现金了,别的没设置期初
同学,您好,借方有银行和现金,那贷方一定有数据相匹配才可以。那肯定是不平了。
就是把借方的这些数额在找到相应的贷方是吗?怎么弄呢,比如库存现金借方85000在后面贷方在输入85000行吗
同学,您好,这个不可以的。如你的现金是怎么来的,有借有贷,才能有平衡的关系 。
主要是半途建账之前的很乱的,也不知道哪里来的呢
同学,您好,这个必须的有,否则不平。
还真没设置过期初不太懂呢,银行存款和现金是资产,那就要找负债和所有者权益科目了吧,
同学,您好,是的,你可以请示领导,先做个其他应付款来平账,后期找到原因,调整过来 。
我银行和现金的总数,然后记在其他应付款贷方就行了吧,所有者权益没有能平吗
同学,您好,可以平的。对了,你没有实收资本吗?