你好,需要将员工自费部分的金额剔除出来
老师,请教个问题:体检发票中,有一部分是员工自费的,有一部分是公司支付的,这样入帐时需要将员工自费部分的金额剔除出来吗?还是按照一大张发票直接入公司的成本费用?
老师,请教个问题:体检发票中,有一部分是员工自费的,有一部分是公司支付的,这样入帐时需要将员工自费部分的金额剔除出来吗?还是按照一大张发票直接入公司的成本费用?
老师好,请教一个问题哈。公司社保有单位和个人部分,公司有2个老板共同分摊费用的话,个人社保部分在员工工资里边扣除了,工资如果按照实发摊销,这种是只算单位部分还是单位部分和个人部分一起算敖
我们公司是销售公司,有一部分人员是和劳务外包公司签的合同。但是工资是由我们公司直接发放的。请问一下,这部分人员我们入账是可以直接借,管理费用工资,贷,应付职工薪酬。还是要让劳务公司开全额发票给我们入账
老师,我们公司有一个关联方乙公司,但那个乙公司业务很少,我们公司员工带着把乙公司的业务做了,但年底审计让我们调整这部分的人工费,乙公司计提了员工工资,我们把平时计提的工资,冲掉了一部分跟乙公司挂了往来,我想问一下,我们公司平时计提费用按部门计提,但要挪一部分费用给乙公司,就得冲费用挂往来,冲的这个费用是管理费用-工资(负数)按部门是公司,但我们自己公司计提没有公司部门,冲的这个费用是公司可以吗,这样按部门倒出就是负数,科目余额没问题,
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写