同学您好,您的意思是抽成是没有票的是吗,那您收到这个钱,俺应该正常申报应交税款,您汇款入账是没有影响的。
老师您好!请问我公司是销售公司,以前年度有一个主销售合同和相关附合同,当年一些合同的部分货款没回,现在把几个合同合并成一个,打算回款,但是发现有些货库存为0,而且金额也对不上,这种情况怎么处理比较好呢?
客户汇款比销售合同和商业发票的金额多,要怎么操作银行才入账呢?汇入的金额除了预收货款外,还有一部分是抽成,但是合同和发票上只有货款金额。
建安业,预付账款借方付供应商货款金额,贷方收到发票金额,现在有一家供应商开来的专票比预付的借方金额要多,解释为前几年零星去拿货没有开票的金额,但是这个又没有挂在这个供应商名下,都作为员工零星采购入账了,那么现在这个多的部分怎么调整呢?
我们公司和小规模纳税人合作,合同金额是90万,但是他们只能开百分之一的发票,我们找他收取百分之五的税金差,直接从货款里面扣,这个百分之五的差额怎么入账呢?有风险吗?怎么操作更合理合法呢?
老师,我想问下和国外客户签订的合同金额和实际收到的金额相差1百元美金,入账银行的金额是银行直接扣除了的,银行明细上没有体现出来的。这个会影响我退税吗?比如合同上是1千1美金,但我外币账户收到的款确实1千美金。这个我怎么入账呢,报关单上的金额又应该是1千1还是1千呢
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,现在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我现在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日,且三家分公司是独立纳税主体,现在正在办理三家分公司的税务清算,但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得,这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗,7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在,新成立的分公司进收入和成本?
您这个意思我明白,银行说金额要大于或等于汇款金额。问题是我不知道怎么改合同,让金额和外汇金额对等或大于。
对方除了汇货款金额外,还增加了2个点的金额,货款收了是要给到工厂,工厂见钱发货,这2个点是不用给
应该来说,您最好是开多少发票付多少款,然后再付2%的佣金的,可以要求收款公司再开发票,这样才比较正规,要不然会有挂账,或入账又存在不能税前扣除的凤险。
商业发票可以重新做,价格怎么调整?会不会对后续的开票和报税有影响?目前我就卡在手里有销售合同和商业发票要去银行把钱划到账上!这样说,老师,您能明白吗?
可以就告诉我如何操作吗?工厂等着这笔款收到后发货到越南
我公司(贸易公司)帮越南贸易公司收一笔预收款,需要收到钱后帮他付给中国这边工厂,工厂收到货款后再发货的。现在银行通知我有笔外汇,但是金额比我给银行的销售合同和发票金额多3000多块。多出来的钱是贸易公司的利润。银行让我调整合同和发票金额,如果我随意调的话对之后出货会不会有问题?不用退税。
调整以后,就需要报关单的,合同和汇款的金额都一致