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建安业,预付账款借方付供应商货款金额,贷方收到发票金额,现在有一家供应商开来的专票比预付的借方金额要多,解释为前几年零星去拿货没有开票的金额,但是这个又没有挂在这个供应商名下,都作为员工零星采购入账了,那么现在这个多的部分怎么调整呢?

2020-09-11 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-11 11:43

同学您好 这部分可以先挂账,后期可以以现金形式付出去

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相关问题讨论
同学您好 这部分可以先挂账,后期可以以现金形式付出去
2020-09-11
你好    那你要让供应商开红字发票来做退货分录的。 借应付账款贷 库存商品   
2021-08-16
同学你好 计入营业外就可以
2022-04-08
你好,原来做的全部红冲在做一次,红冲的摘要就要注明原来付款到业务员报销!说明退款的来源,然后再重新支付,同样摘要注明支付原由清楚即可!
2021-09-16
你好,你能分别带上金额填写这个分录吗?
2023-11-17
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