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老师您好!请问我公司是销售公司,以前年度有一个主销售合同和相关附合同,当年一些合同的部分货款没回,现在把几个合同合并成一个,打算回款,但是发现有些货库存为0,而且金额也对不上,这种情况怎么处理比较好呢?

2020-08-25 08:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-25 08:25

你好,还可以收到发票的话就先暂估入库哦

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快账用户6863 追问 2020-08-25 08:37

收不到发票了怎么办,以前的合同已经出库了,本来是想坐退货入库,可是发现品种和金额都对不上

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齐红老师 解答 2020-08-25 08:42

那就计入营业外的哦

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你好,还可以收到发票的话就先暂估入库哦
2020-08-25
你好,你是提供服务的还是接受服务的?一般情况下是按期摊销费用不能跨年,差额部分可以计入预付账款挂账,如果比较多的话,可以做一个费用台账,单独登记一下
2023-04-30
同学你好 这个没有问题  不开票可以做无票收入
2021-09-26
你好,同学。 可以的,按新合同现在开票处理。
2020-11-27
你好,同学。那你这个就不能作为成本费用处理了,因为你这没有发票税法上不认可。 你作为无法收回的坏账处理掉。可以考虑。
2021-01-20
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