你好 对的 是这么操作的

购买方应先向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》),主管税务机关进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称《通知单》).销售方凭购买方提供的《通知单》方可开具红字专用发票. 这个申请单是在哪里申请?
老师,购买方申请红字发票通知书,是从购买方的开票系统里面申请吗?
老师,购买方的专用发票已经抵扣,做冲红的步骤是: 1购买方进入系统做红字申请单 2税务审核后为通知单 3购买方把通知单给销售方,通知单必须纸质的吗 4销售方再做发票红冲对吗
老师购买方抵扣了的发票需要红冲,是购买方申请红字信息表,那谁开红字发票呢?是销售方还是购买方
老师 我单位开出去的发票 已经抵扣了 开红字发票是我这边点开红字信息填开,选购买方申请已抵扣吗?还是购买方直接在他们开票系统操作?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,我这边是购买方,进项发票还没有抵扣呢?直接让销售方那边开红字不行吗?
可以 没有认证就得销售方开