1,购买方填开红字信息表 2,上传红字信息表税务局服务器审核 3,审核通过后将信息表或信息表编号交付销售方,销售方导入网络下载信息表开具红字发票 信息表不是必须纸质的,告诉销售方信息表编号即可 现在不叫通知单了,都叫信息表。通知单是以前的叫法

购买方应先向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》),主管税务机关进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称《通知单》).销售方凭购买方提供的《通知单》方可开具红字专用发票. 这个申请单是在哪里申请?
我们购买方突然收到一张发票异常情况,要求进项税额转出,查看后是销售方一个跨年的发票红冲了,但是也没有收到红字通知单什么的,这个我们购买方应该怎么做,需要那些文件,谢谢老师
老师,购买方的专用发票已经抵扣,做冲红的步骤是: 1购买方进入系统做红字申请单 2税务审核后为通知单 3购买方把通知单给销售方,通知单必须纸质的吗 4销售方再做发票红冲对吗
老师,请问销售方开出去的专用发票,购买方已入账,后申请退票,退回来的是红字通知单,上面显示未抵扣,这个时候销售方根据对方开出的红字通知单开的红字发票,需要销售方自己留存,还是要把二三联红字发票交给购买方?税务上怎么规定的?
老师,我们是购买方,不用税控设备了,用的电子税务系统,销售方用的是税控设备,购买方在电子税务系统上申请了几张以前已经抵扣的发票(是纸质发票)的红字信息表,但是作为购买方电子税务系统上红字信息表显示未开具,是需要销售方在税控设备上确认吗?因为我要把红字信息表打印出来盖章,是需要销售方确认完购买方在电子税务系统上能够下载下来打印吗?销售方如何在税控设备上确认呢?谢谢
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
销售方导入信息表的网址
如果购买方没有抵扣,购买方直接把票退回销售方,销售方在发票系统开具红冲就可以了是吗
学员您好,没有网址的,销售方就是在他的开票软件里进行导入的,见附件截图
如果购买方没有抵扣,购买方直接把票退回销售方,销售方在发票系统开具红冲就可以了是吗
这种情况下,销售方先开具红字信息表,再开具红字发票
这种情况下的红字信息表必须打印出来吗
学员您好,实务上都是打印出来归档的
明白了,谢谢老师
不客气的学员,祝您学习愉快。满意请五星好评哈