同学你好, 你是问你们怎么做吗?X公司给你提供发票,你做成本的哦
老师,X公司借用我招标代理公司资质,让我公司给招标单位开出2万元招标代理服务费发票,招标单位给代理公司转了2万,其中有5000元是借用资质费,剩余1.5万要转给X公司,请问这1.5万怎么做账?
您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用),借钱出去时借记其他应收款,收到中标费时以什么方式来消账呢,因为专家费不开发票,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣。 请问9.1日和9.20日的分录应该怎么做呢?
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 借钱出去时是借记其他应收款还是合同履约成本,但是这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 请问9.1日,9.15日和9.20日的分录应该怎么做呢?
老师,你好,我们公司有好几个账套,现在老板到我的建行卡转入1万元,备注费用,内账我这笔款应计入哪个账套里呢?以前是转入一笔款,好几个地方永,一会是招标公司,一会是零星工程 ,以前大部分都是招标的费用,所以计入了招标公司,别的地方再用的话,招标公司的账务处理,借:其他应付款_老板,贷库存现金,别的账套收款,借:库存现金,贷:其他应付款_老板,就是给老板挂往来
老师,我们公司成为招标代理商,在招标时,代中标单位预付的专家费因没有发票不知道如何入账。 例如:8.27日招标代理负责人从公司预支了15000元,付给专家费以及他们的餐费和水费共10000元,其中餐费和水费有发票,专家费无法提供发票,在中标单位中标后,这发生的10000元费用,中标单位9.28日从公账转回我公司,餐费和水费的发票也要提交给他们,那我公司就没有任何发票了,这个要怎么入账呀?
老师,我个体户的利润表,那个所得税费用,那个金额又和经营所得税金额不一致,个体户的科目是不是需要特别设置一下?我应该怎么处理呢?
老师感觉被人报复了,不知道是要以牙还牙还是
我们是外贸公司,我们采购了材料回来,货款我们也付了,然后我们把采购回来的材料发给供应商加工,请问这个业务的分录应该怎么写
这个第6题12000÷25×8÷12=320 为什么要×8 8是从哪里来的,,
你好,生产企业出口发票次月做了免抵退申报了,然后发错了开错了型号,要红冲重新开吗?
你好老师 购买机器上的镜片,计入易耗品 还未使用,借制造费用 贷银行存款 但是收到了对方开的发票,,发票怎么做账
@董孝彬老师,一知半解啊,咋办。我这季度该咋办?怎么填?
第一套房子贷款扣了专项附加扣除,把第一套卖了,再买第二套能享受贷款利息扣除吗
新政策外卖员等年收入12万元以下,基本无需纳税 餐饮企业外卖员工按工资薪金纳税,与新政策有关系吗
月末报表要从哪几方面来检查
老师,X公司借用我招标代理公司资质,让我公司给b公司开出2万元招标代理服务费发票,b公司给我公司转了2万,其中有5000元是借用资质费,剩余1.5万要转给X公司,请问这1.5万怎么做账?
你做成本, 借主营业务成本 贷银行存款 他们是挂靠你们,相当于5000是你的利润,15000是你的收入,让X公司给你开发票
1.5万要转给x公司,这个账应该怎么做
x公司给我们公司的发票开什么项目
代理服务的话给你开服务费的, 借主营业务成本 贷银行存款
x公司是借用我公司的资质
是的, 挂靠你们,你给他钱的时候他要给你开发票才行
就问你发票开什么项目
开服务的,现代服务或者劳务服务都可以
我们已经收了x公司5000元服务费了
你可以挂往来,然后给他打款的时候先冲这个往来, 你收了5000往来,这个收入是两万,然后你扣五千,应该给他一万五,那你应该给他打款15000%2B5000 给他两万
怎么挂往来,x借我的资质,让我给b公司开票,钱到我账上,我留5000,剩余的给x,这怎么挂往来
不是单独先给了你五千那就不做往来, 你收到钱 借银行2万 贷主营业务收入%2B销项 然后X给你开劳务费的发票 你做 借主营业务成本15000 贷银行存款15000
你们这个和建筑业挂靠是一样的
老师,就是问1.5万我以什么名义给x公司
他给你开发票,你给他打款,就是你的成本,他给你开劳务费发票或者服务的发票,你收到发票打款就行了