你好,同学 9.1 借,其他应收款1.2 贷,银行存款1.2 9.20 借,银行存款20 贷,主营业务收入20 借,主营业务成本1.2 贷,其他应收款1.2
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款出去,到时候这些费用全部由中标单位一次性转到我公司,这样借出去的钱要以什么方式来消账呢,因为专家费不开发票,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣。
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款出去,到时候这些费用全部由中标单位一次性转到我公司,这样借出去的钱要以什么方式来消账呢,因为专家费不开发票,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣。
您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用),借钱出去时借记其他应收款,收到中标费时以什么方式来消账呢,因为专家费不开发票,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣。 请问9.1日和9.20日的分录应该怎么做呢?
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 借钱出去时是借记其他应收款还是合同履约成本,但是这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 请问9.1日,9.15日和9.20日的分录应该怎么做呢?
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
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