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老师,我们是单位餐厅,因购买食材,当月未开发票已做为应付账款入账!因次月也未能急时开出发票,等滞后几月才开出发票,发票回来后忘记冲销前一笔分录,有3个月左右是这样的情况,金额较大,导致账实不否,该怎么处理?

2020-09-02 06:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-02 06:23

您好 应该把前面没有发票作为应付账款入账的 后期收到发票冲销

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快账用户2467 追问 2020-09-02 06:26

可以在一个月内冲销多笔应付账款吗?在税务上会不会给企业带来风险?

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齐红老师 解答 2020-09-02 06:27

可以在一个月内冲销多笔应付账款 对应摘要写清楚就好了

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快账用户2467 追问 2020-09-02 06:28

老师,摘要应该怎么写?

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齐红老师 解答 2020-09-02 06:37

摘要写冲销某月某号暂估入账

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快账用户2467 追问 2020-09-02 06:39

老师,之前入账直接是应付账款,未用暂估入账科目也可以嘛?

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齐红老师 解答 2020-09-02 07:01

不应该 正常的是用应付账款-暂估应付账款

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快账用户2467 追问 2020-09-02 07:04

老师,正常是这样,但是实务操作中因为个人没有做到谨慎性,就没有用暂估,怎么办?

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齐红老师 解答 2020-09-02 07:06

收到发票就红字冲销前面暂估的 然后根据发票再做入账分录

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您好 应该把前面没有发票作为应付账款入账的 后期收到发票冲销
2020-09-02
你的具体问题是什么?
2024-03-19
函调与补单:按要求补全去年 5 - 8 月未开票收入对应的原材料领料单、入库单,配合流程推进。 进销存乱象:梳理差异,优先和供应商协商更正送货单日期,留存沟通记录。 调整入库时间: 账务:小企业准则直接当期调,用 “主营业务成本” 等科目;企业准则通过 “以前年度损益调整” ,最终结转 “利润分配 - 未分配利润” 。 税务:调整后整理资料(合同、更正单据等 ),主动和税务沟通说明。 后续:建全进销存、单据审核制度,要求供应商按实填单,定期对账 。
2025-06-06
同学你好 这个直接按照发票来做就行了
2021-12-15
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