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老师,我们是单位餐厅,因购买食材,当月未开发票已做为应付账款入账!因次月也未能急时开出发票,等滞后几月才开出发票,发票回来后忘记冲销前一笔分录,有3个月左右是这样的情况,金额较大,导致账实不否,该怎么处理?

2020-09-02 06:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-02 06:23

您好 应该把前面没有发票作为应付账款入账的 后期收到发票冲销

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快账用户2467 追问 2020-09-02 06:26

可以在一个月内冲销多笔应付账款吗?在税务上会不会给企业带来风险?

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齐红老师 解答 2020-09-02 06:27

可以在一个月内冲销多笔应付账款 对应摘要写清楚就好了

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快账用户2467 追问 2020-09-02 06:28

老师,摘要应该怎么写?

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齐红老师 解答 2020-09-02 06:37

摘要写冲销某月某号暂估入账

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快账用户2467 追问 2020-09-02 06:39

老师,之前入账直接是应付账款,未用暂估入账科目也可以嘛?

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齐红老师 解答 2020-09-02 07:01

不应该 正常的是用应付账款-暂估应付账款

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快账用户2467 追问 2020-09-02 07:04

老师,正常是这样,但是实务操作中因为个人没有做到谨慎性,就没有用暂估,怎么办?

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齐红老师 解答 2020-09-02 07:06

收到发票就红字冲销前面暂估的 然后根据发票再做入账分录

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您好 应该把前面没有发票作为应付账款入账的 后期收到发票冲销
2020-09-02
你的具体问题是什么?
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同学你好 这个直接按照发票来做就行了
2021-12-15
同学你好,你们之前开错的发票还是要冲红的,后面把你们开票这个事情好好规划一下,尽量不要因为这种错误开错,如果税务局专管员问你,到时候再说,不问你,你不用专门找他
2020-09-07
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