同学你好, 120万收到钱是往来还是收入
老师,您好,我今天刚接手一家建筑设备租赁公司的账,公司是去年9月成立的,一直没业务,然后到今年1月公户进帐120万,然后付掉运费了,我打算把这些运费做成工资进成本。老师我想请教您,就是一般这种公司的账都怎么做呢。我们这个暂时是小规模纳税人
老师就是租赁行业除了最开始买的时候有成本 后面都是发人工费 这个成本还是不知道怎么算 原来的公司还在 是这种情况,是吊篮租赁公司,买这个设备是一般纳税人那个公司,另外她们又重新成立了一个小规模,用来开票,然后我把这个小规模核定了,因为没有成本票,现在做账就只有开出去的发票,其他什么都没有了 已经有好几个月了,我最近打算把他们家做账 银行流水我也从来没有去拖过[破涕为笑] 那这种怎么弄呢 老师
接手一个公司,现在还是小规模纳税人,要我去转成一般纳税人,然后去年8月成立的,税务一直都是0报也没做帐,公司实际确实没收入,只有支出买固定资产,办公费,人员工资等等,但它这些支出都是公司对公账户付的,去年8月开始每个月都有银行流水,都没做账。现在建账的话,把以前包括去年的流水补上,像工资都没扣个税,个税系统也是0报。这种公司接手有没有风险啊?该怎么做啊?
老师您好,我们小规模建设设备租赁公司,当时缺成本票,然后找了客户给我们开的成本票,这个钱也不会付给对方,我当时做账是借:劳务成本-租赁费。贷:其他应付款-xx.老师,现在账上就是其他应付款这里一直挂了这一笔,我想着把账调平,这笔分录应该怎么做呢
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
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老师这个是营业收入
那你做 借银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 然后成本 借主营业务成本 贷应付职工薪酬
好的,谢谢老师。
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