你好!一般这个你有汇款单,合同,发票就可以了。
老师,您好,我公司参加一个产品推介会,给会展方付了2万,取得了会务费发票,请问这笔业务入账需要什么证据链
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
我想咨询你一个问题,就是我们公司是一般纳税人,现在有一笔业务是我们取得了一张13万成品油发票,但是这13万成品油是以油卡的方式给到我们,没有库存这些,我们这边应该怎么处理入账,做什么会计分录啊[疑问][疑问][疑问]
老师,您好。请教下:公司开品鉴会,是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用,这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它,会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么?感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了,该怎么做呢?
(二)甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售M和N产品。2021年8月份发生有关经济业务D.营业利润增加15.12万元(1)本月完工入库一批M产品。为推销该产品共发生支出568000元,其中电视广告费500000元、参加推介会的展览费60000元、专设销售机构人员薪酬8000元。全部款项以银行存款支付,取得增值税专用发票上注明的增值税税额33600元。您好,会计分录怎么写?
老师,我们想成立一个小规模纳税人的公司,关于建筑工程方面的,我现在挂靠别人抬头开票,比如改造工程是9 个点,然后他收取我15个点的服务费,我再开给他1 或 3个点,那么他还需要缴纳多少税款
账面发现一笔20年的暂估费用 怎么处理呢
请问老师:预收贷款利息,之后不退回的会计分录
个人独资企业,申报个税的时候年度抵扣了6万元减除费用,申报个人经营所得税的时候是不是就没有可以抵扣的,申报个人经营所得税可以减免哪些费用
火车票装订时把金额打掉前面一个数可有问题,承担责任吗会计?
老师,小规模纳税人不管拿到什么票都是不能抵扣进项税额,如果小规模开出去的专票给一般纳税人,他们能抵扣,普票只能入成本费用类,是吗
税务查了,进项少销项多怎么说
老师,24号入职的,5月份工资分两部分,24号之前的按5000一月,24号以后的按6000一月,规定休息是单休,请帮我算算5月份该多少工资
老师,农产品合作社开票需要备注啥吗
2023年1月1日,甲公司支付对价3000万元,购买乙公司50%股权。在本次购买前,甲公司原持有乙公司30%的股权,对乙公司具有重大影响,该项股权投资的账面价值为900万元,其中投资成本为700万元,损益调整200万元,在2×23年1月1日的公允价值为1 800万元。本次交易不构成一揽子交易,本次购买后共持有乙公司80%的股权,对乙公司形成控制。 当天,乙公司可辨认净资产账面价值4 500万元,其中股本2 500万元,资本公积1 000万元,盈余公积250万元,未分配利润750万元,可辨认净资产公允价值5 000万元,差额由一项管理用固定资产导致,该固定资产尚可使用10年,预计净资产为0,采用年限平均法计提折旧。 (2)2023年9月1日,甲公司把成本为100万元的商品以150万元卖给乙公司,当年乙公司对外出售60%。 (3)2023年乙公司实现净利润1000万元,没有其他权益变动事项。
老师,没有签合同,只有汇款单和发票可以吗
你好!最好是补一个合同了。