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请教一下,我有三张退税发票,8月4号认证的,我也没管就8月份申报了,结果今天认证发票才发现出口退税月初认证的那三张发票这个月才申报,您说我去税务局改不改我的报表不了?税控系统是这个月才申报,我在税务系统上个月就申报了[捂脸][捂脸][捂脸]

2020-09-02 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-02 15:51

同学你好 应该要去改的哦

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同学你好 应该要去改的哦
2020-09-02
您好,具体有什么提示信息吗?
2020-08-11
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
你好,你这过程确认了就改不了了
2019-10-10
同学您好,是的,这就不能再撤销了,那需要开红字发票信息标给对方开红字发票
2020-09-07
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