您好,需要开票方开具红字发票给您公司的。
小规模代开的增值税专用发票,税款交过了,开了好几个月。之后发现开错了,并且这张票的购买企业已经抵扣了。还可以作废申请重开吗,该怎么处理呀
增值税专用发票开户行错误,少了一位数,但是发票已经跨月并且抵扣了,请问要怎么处理?
老师,请问我是一般纳税人,11月有张2100元进项专票名称错了,但已记账并且抵扣了,本月对方已红冲了,并且重开增值税专票了,我应该怎么处理?
邹老师 请问对方给我们开了专用发票 我未入账也未认证抵扣,但是金额开错了 需要从新开具,并且是跨越的,要怎么处理呢?
我在1月份收到一张增值税专票,并且已经抵扣,现在对方发现数量和单价错了,要作废,我已开了红字信息表,对方开了负数发票,又重新开了一份相同金额的增值税专票,我要怎么进行账务处理,新收到的发票怎么做账,
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
多个月份的发票都是这样的情况,也是开红字发票就行了吗?
有一张红字发票也开错了
多个月份的发票都是这样的情况,也是开红字发票就行了吗?--是的,是这样理解的。
有一张红字发票也开错了---红字发票本身就是要和之前的错票保持一致的。也就是红字发票也是要之前错误的开具。
那红字发票也开错了呢
开票的话,当月的话,需要开票方作废再重新开具。如果是跨月的话,需要开票方去找专管员处理。
发票的地址需要跟开票资料的一模一样吗
是的,开具的红字发票是要一模一样的。
不是红字发票呢
抱歉,您上面的问题,是想问开具的发票的地址要和对方提供的开票信息保持一样的。
就是有些供应商开的发票跟我司的地址有几个字的错误,或者有的多字也不行?必须完全一致是吗
是的,必须和对方提供的开票信息保持一致。
好吧,谢谢
您客气了,祝您学习愉快,工作顺利,能帮到您就是最好了。