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老师好,增值税申报减免税明细表中,这个月递减了买税控盘(480元)当中的45元,,。请问在增值税主表中应该填在哪里????是第23行应纳税额减征额吗???

2020-09-02 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-02 16:39

你好,是的,您的理解是正确的

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快账用户2311 追问 2020-09-02 16:40

可以这样只抵减45元吗? 还是说必须一次性把480元全部抵减?

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齐红老师 解答 2020-09-02 16:56

你是填写在申报表,实际抵减45元吗?你保存一下,就能看到是否45元可以抵减不,各地方要求不一样,有的必须全额

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你好,是的,您的理解是正确的
2020-09-02
主表你自己填写进去就可以的。
2022-08-05
你好,主表自己填写的在23栏应纳税减征额。
2021-09-10
对的,是的,是这么做的。
2023-05-06
您好 请问当期需要缴纳增值税么
2021-04-10
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