同学你好 你们这是挂靠 他们需要给你开发票,你给他打款的
老师,您好,我们公司是建设单位,我们上游公司(也算是友好公司吧)委托给我们一个项目,标的一千万,我们帮忙跑这个项目的设计呀施工之类的,跟我们签委托合同,我们赚几个点的服务费,但是设计和施工合同是跟他们签,他们前期把一千万转给我们,我们帮他们代付每笔给乙方的款。这样子操作合规吗?
,你好!咨询一下你!我们公司的经营范围有“建筑劳务分包”这个项目。我司跟项目公司签订劳务外包协议,我司按排操作员帮项目公司操作建筑机械,我司收项目公司劳务费。现在项目公司要我司开发票给他们,请问我们是开”劳务费“项目的发票给他们吗?还有就是我司是跟这些操作员个人签订劳务合同的,我们不给他们买社保,我们只给工资给他们,请问我们要帮他们报个税吗?如果报这个个税是不是跟平时的工资个税不一样的,要报劳务方面的个税呢?麻烦帮分析一下,谢谢[抱拳]
老师,我想问一下,我们单位的员工在我们这边签合同和工作,然后我们还有一个合作的公司,对方委托我们的员工帮他们做一些工作,大概是每天下班后一个小时左右。然后对方公司再每个月给他们发劳务费,每月的金额是500-800元/人。 1.请问这种的话是不是我们只需申报发工资的个税 2.对方公司给他们每月发的劳务费再由他们公司自己申报,是不是(收入-800)*20% 3.请问是不是我们理解的这样子
老师,我们下面有个子公司,是个合资公司,是施工方先垫资,子公司根据项目进度付款,但因为资金问题,一个员工急要钱,母公司这边付了一个班组的工资,这种让施工方签一个委托收款协议,我们还是按项目进度付款,他们给我们开发票,班组工资由他们那边申报。第二种,我们会计说直接让班组去给我们代开发票,把工资册拿过来,这种需要补什么协议之类?因为我们和班组之间没直接联系。那种办法可行?麻烦老师
老师,您好,我想请问一下,我们是建筑劳务公司,负责施工的,去年12月签了一个项目合同,对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上,在2023年3月份我们开了240万的发票给对方,剩下的没开,后来对方说这个项目做不了这么多量,现在要我们把760万(1000-240=760)的劳务款退回给对方,但是要求我们转到他们另一个公司账上,说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款,他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款,这样操作可以吗,涉及风险吗?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,谁给我们开发票?
就是挂靠方,你们的上游公司
开什么发票呢?1000万的?什么内容?
你们这个是工程的那就是开工程的
不能给你开一千万,你得扣综合税率和管理费
老师,这么晚打扰您,您可能没明白我的意思,请再看下我的问题。然后就是我们上游企业是实际付款方,为啥给我们开发票?理解不了。我们只是代收代付这一千万,我们直接代收挂其他应付款可以吗?然后实际代付的时候上游企业出委托代付款项的凭证我们冲减其他应付款,施工方开发票给上游公司,可以不?我们公司收按点位5%收服务费,(50万)给上游企业开发票就可以了。这样操作可以吗?老师。会有什么风险吗?
没有用你们的资质吗?不是上游挂靠你们?上游企业是业主方?还是发包方?那这样的话也可以的,你们给他们开服务费的发票就行了
对,他们是业主方,我们只是比较专业,收服务费,帮他们代收代付款项。这一千万转给我们,我们一笔一笔通过三方合同(有涵盖代付内容)代付出去,会不会牵扯什么税务问题呢?
那你们和他们签一个委托付款协议
不会有税务问题吧
这个一般没事,有协议就行